同學(xué)你好 銷項稅=300*9%%2B22.6/1.13*13%=29.6 進(jìn)項稅=1.04

某面粉廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份生產(chǎn)銷售面粉,取得不含稅銷售收入300萬元,銷售2017年購入的機(jī)器設(shè)備取得含稅收入22.6萬元,當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)工具取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款是1.04萬元 工具已經(jīng)入庫。求增值稅銷項稅進(jìn)項稅
某面粉廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份生產(chǎn)銷售面粉,取得不含稅收入300萬元,銷售2017年購入機(jī)器設(shè)備取得含稅收入22.6萬元,放購進(jìn)生產(chǎn)工具取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款是1.04萬元,工具已入庫。1、五月份應(yīng)該納入的增值稅2、5月份銷項稅3、可扣的進(jìn)項稅額4、該面粉廠購進(jìn)生產(chǎn)工具,計算可抵扣進(jìn)項稅額5、計算銷項稅額
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當(dāng)月發(fā)票通過勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項稅額)賬面價值為24萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬元;(8)上期留抵進(jìn)項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當(dāng)月發(fā)票通過勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項稅額)賬面價值為24萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬元;(8)上期留抵進(jìn)項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當(dāng)月發(fā)票通過勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項稅額)賬面價值為24萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬元;(8)上期留抵進(jìn)項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅
老師,什么情況會涉及房產(chǎn)稅,現(xiàn)在公司在物業(yè)租一棟辦公樓,裝修成酒店,現(xiàn)在又出租出去,需要繳房產(chǎn)稅嗎,?還是只需要開租賃發(fā)票就可以
收到款是不是都需要開具收據(jù),比如,收到向股東的借款,需要做一張收據(jù)和銀行回單附在一起做憑證嗎
進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報后,入賬怎么入呢
老師這是什么意思呢,
老師你好怎么查這個企業(yè)有沒有預(yù)期未申報的信息
發(fā)票都要入賬嗎,去年的發(fā)票已勾選抵扣沒入賬,今年可以操作入賬嗎
老師 我想咨詢一下HR問到刷單、贈品和樣品的賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理,這個要怎么回答
報關(guān)單上的生產(chǎn)單位和發(fā)貨單位是同一個名稱嗎?
老師你好,進(jìn)項比銷項多,這個報增值稅怎么做賬呀
老師你好,請問建筑公司實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,工地購買了4800遠(yuǎn)的切縫機(jī),這個怎么做會計分錄?
謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的哈~