同學你好, 什么問題
老師,這道題不明白,麻煩詳細講一下
老師,這道題不明白,麻煩詳細講解一下,謝謝
這問題我也不明白,老師能詳細講下嗎
老師能不能具體詳細的講解哈這類題,不明白
請問老師,這道題的解題思路不太明白,請老師詳細講解一下,謝謝
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
20年銷售100萬,成本80萬,21年1月退回20萬,20年和21年匯算時如何分別進行納稅調整
退回就正常算21年收入抵減就行啊
但這是20年業(yè)務呀,如果調整怎么調整呢
在銷售折扣和折讓行:賬載金額,稅收金額,調增調減金額該如何填
理論上應該填吧?
如果要調整,也只能算小時退回,不能是折扣折讓
那如果是產(chǎn)品質量問題折讓20萬該如何填報呢
如果業(yè)務這樣理解,就是你上面那樣處理就行,根據(jù)公司業(yè)務常態(tài),是否在銷售時都考慮質量問題做了預計負債呢
老師,你沒理解我問問題的核心,核心是次年匯算清繳前發(fā)生的銷售折讓,該如何填報上年的納稅調整表:賬載,稅收,調增調減,數(shù)字如何填?比如折讓20萬
直接做銷售退回就行,收入減少