借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

老師好,公司全年繳納增值稅507427.37,進(jìn)項(xiàng)15622823.96,銷項(xiàng)15915140.56,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出53994(退貨),進(jìn)項(xiàng)稅退稅945246.44,(留底退稅),未交增值稅42047.45,留底45207.76,請教老師幫我做個(gè)完整的會(huì)計(jì)憑證。謝謝
老師,我們這個(gè)月申請了增量留底退稅,現(xiàn)在稅款已經(jīng)退到賬戶,稅務(wù)局要求申報(bào)一下,退回公司的留底稅額公司打算用于干什么,這個(gè)我該怎么申報(bào)么?
請問老師,增值稅留底退稅已經(jīng)退到對公賬戶的完整憑證怎么做
老師,增值稅留底稅額,稅務(wù)局已經(jīng)退到我公司對公賬戶,怎么做分錄
根據(jù)政策申請的增值稅增量留底稅額退稅,已經(jīng)收到退稅,該怎么做分錄
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個(gè)問題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???


那留底的部分是不是還得從進(jìn)項(xiàng)稅額那里轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的科目
是的,在做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????