借預(yù)付賬款貸銀行存款, 然后貨物收到了借庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 票到了借應(yīng)付賬款暫估貸,庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
請(qǐng)問一下老師一般納稅人還沒收到貨物成本發(fā)票,怎么做暫估分錄呀,收到后怎么做?會(huì)不會(huì)先多交稅???
12月暫估成本,跨年4月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后怎么沖銷之前暫估的,賬務(wù)怎么做,需要全套的
未收到發(fā)票做暫估的分錄,求解答?已付款,本月發(fā)生本月做暫估,后期收到發(fā)票怎么做?
先支付出去,后幾個(gè)月才收到發(fā)票,怎么暫估成本到最后的收到發(fā)票,怎么做分錄呀,求老師解答,
老師,我本月購進(jìn)貨物收到貨了,沒發(fā)票,沒給錢,做了暫估,次月初沖掉暫估,然后先付的上個(gè)月的貨款,付款過了好幾天發(fā)票才回來,那我這分錄咋做啊,借貸分錄怎么做
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對(duì)嗎老師
老師你好,?個(gè)問題請(qǐng)教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng),給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請(qǐng)問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
我們是購買鋼筋,實(shí)際銷售鋼筋直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 然后紅沖掉暫估成本借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本 收到票在借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這樣可以嗎
漢沽和發(fā)票的一致嗎?如果是一致的可以。
暫估和發(fā)票的一致的可以。
一致,老師那我這個(gè)分錄摘要怎么寫,具體分錄怎么做,老師可以解答一下嗎
路我已經(jīng)給你寫了,然后你又不想用,你用你寫的那個(gè)可以的。第一個(gè)預(yù)付賬款,第二個(gè)貨物暫估入庫,第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本, 發(fā)票到了之后,第四個(gè)紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本, 第五個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票成本。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。