同學(xué)你好 這個(gè)可以紅沖
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我公司在今年7月27日開(kāi)具了增值稅電子普通發(fā)票61000元,由于跨月,現(xiàn)在8月份,各種原因?qū)Ψ綍簳r(shí)不需要我公司所開(kāi)具的此張發(fā)票,我公司需開(kāi)對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,所開(kāi)出的紅字發(fā)票,可以理解為相當(dāng)于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎?
老師,你好!我現(xiàn)在所在的公司是一般納稅人,這兩個(gè)月開(kāi)始因?yàn)橐?guī)模縮小,所以有很多設(shè)施設(shè)備用不上了,全部打包一共5萬(wàn)元賣給了另外一家小規(guī)模納稅人的公司,對(duì)方公司昨天從公賬戶轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到我公司公賬戶,這樣子走賬沒(méi)問(wèn)題吧?我公司需要給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票嗎?這筆款該怎么做賬,應(yīng)該做什么科目呢?
您好老師,我公司是環(huán)評(píng)技術(shù)服務(wù)小規(guī)模納稅人,1月給對(duì)方公司開(kāi)具電子發(fā)票并交付對(duì)方,對(duì)方公司到現(xiàn)在都沒(méi)有付款而且該項(xiàng)目因客觀原因沒(méi)有實(shí)施不做了,我公司可以單方面沖紅張發(fā)票嗎?
老師:6月供應(yīng)商給我們子公司開(kāi)一張40多萬(wàn)商品混凝土的專票,我們也沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在因?yàn)轫?xiàng)目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對(duì)方,讓他們重開(kāi),這個(gè)要對(duì)方提交紅字發(fā)票申請(qǐng)對(duì)吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對(duì)方了?那我在6月已做了應(yīng)付賬款,我在7月也做了季報(bào),那本月對(duì)方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來(lái)的應(yīng)付賬款沖掉了對(duì)嗎?
老師好,9月開(kāi)的房租發(fā)票給對(duì)方,10月紅沖了,結(jié)果出納10月給對(duì)方開(kāi)了其他發(fā)票,對(duì)方付款備注還是寫的房租,公司是小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)的,紅沖了之后增值稅是負(fù)數(shù)了,1月申報(bào)的時(shí)候肯定出問(wèn)題,因?yàn)?月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在公司應(yīng)該怎么處理,賬怎么做
請(qǐng)問(wèn):假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒(méi)干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒(méi)做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額