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2022年2月,支付一筆三年的法律服務費49800元,但是還沒有收到增值稅專用發(fā)票,應該怎么做賬?我3月收到了發(fā)票(金額46981.13,稅2818.87,合計49800)2022年3月開始攤,應該怎么做賬,謝謝。

2022-06-23 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-23 18:11

同學你好 借預付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶7345 追問 2022-06-23 18:34

還有收到發(fā)票后的分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-06-23 19:04

借長期待攤費用 貸預付賬款 借管理費用 貸銀行存款

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快賬用戶7345 追問 2022-06-23 19:18

為啥又貸銀行存款呢,你這是亂回答嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-23 20:55

貸累計攤銷,不好意思

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借預付賬款貸、銀行存款49800 按月下一個月借管理費用46981.13/12/3 應交稅費應交增值稅進項2818.87 貸預付賬款
2022-06-23
同學你好 借預付賬款 貸銀行存款
2022-06-23
你好,使用時間是從幾月份開始的?
2022-06-23
你好在12月份借管理費用5000,其他應收款650,貸銀行存款5650。
2022-02-08
您好,您在2月的憑證中做以下分錄: 1、借:預付賬款 113280 貸:銀行存款 113280 2、借:固定資產(chǎn) 220176.99 借:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項)283623.01 貸:預付賬款 113280 貸:銀行存款 135520
2021-04-15
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