是稅務(wù)上面直接調(diào)出來就可以的
就是說我企業(yè)他老板需要銀行貸款的話,銀行需要我提供企業(yè)的三大報(bào)表,就是年報(bào),年度報(bào)表和季度報(bào)表,那個(gè)應(yīng)該就是稅務(wù)上面直接調(diào)出來就可以的對嗎。
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報(bào)表上都報(bào)的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個(gè)報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報(bào)表中都是年累計(jì)數(shù),我就把報(bào)表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個(gè)季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報(bào)表中
老師,我們企業(yè)納稅管理費(fèi)用納稅調(diào)增了,之后涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅。那我報(bào)送22年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要將未分配利潤調(diào)整嗎?還是說23年報(bào)送一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候直接調(diào)整期初的未分配利潤就可以啊
老師您好,我想問一下,我這邊有個(gè)合伙企業(yè)23年接手時(shí)什么都是0申報(bào),也沒有賬,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表有兩三個(gè)數(shù)值,如果這樣的話我23年的三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就有問題現(xiàn)在是否需要更正,還是直接做23年的年報(bào)時(shí)調(diào)整過來就可以,小規(guī)模納稅人
老師,我們剛從代賬接回來的賬,以前的往來有幾千萬都沒有記錄,其他的銀行存款也對不上,我們就重新建的賬錄入的期初數(shù)據(jù),那稅局那邊申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話,因?yàn)槲覀兪巧陥?bào)的第四季度,期初數(shù)據(jù)和前3季就有差異,前3個(gè)季度需要去更正財(cái)務(wù)報(bào)表么?
請問,給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個(gè)人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個(gè)原單價(jià)是多少???
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會不會讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請教,我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬,未完工,但對應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認(rèn)收入300萬的時(shí)候,對應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個(gè)人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個(gè)體戶是不是不用報(bào)個(gè)稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡易計(jì)稅收到對方開的3個(gè)點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
木材行業(yè),找商販買進(jìn)來再賣出去,小規(guī)模的開出去稅率多少?還是免稅?