賬面價值=1000-1000/10*6/12=950 計稅基礎=950*175%=1662.5 不確認遞延所得稅 應交所得稅=(4037.5-1000/10*6/12*75%)*25% 所得稅費用=應交所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),轉(zhuǎn)讓土地,土地增值稅,哪些成本費用可以扣除
老師,請問下我們公司開票了,對方直接微信轉(zhuǎn)賬給打到了銷售員那里,他現(xiàn)在直接現(xiàn)金給我,我存到銀行也是可以的吧。這樣的話就不需要那個業(yè)務員寫委托收款書了吧
銷售產(chǎn)品不應該是13%的稅率嗎?這家公司開給我們的票怎么是3%的稅率
老師,要發(fā)票含稅加和不含稅價就差個13%增值稅
想咨詢一下各位老師,公司在年前在工商更換了名稱,現(xiàn)收到一張開具之前名稱的發(fā)票,業(yè)務也是之前未更名前簽訂的,請問一下這會能入賬嗎
科目余額表的本年利潤期末余額等于當月報表的利潤總額嗎
老師,你好,企業(yè)處理報廢了2萬的打印機。收廢品的沒有開票,也沒有寫收據(jù),如果要不到收廢品的姓名和身份證,這個怎么處理比較好?
老師,動產(chǎn)物權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移以交付為生效要件,什么以合同成立為生效要件來,我記混了
老師,您好,我們是EXW方式出口,沒有實際墊付雜費,報關(guān)單雜費那必須填嗎?
請教物業(yè)服務公司,提供換燈泡等簡單的維修服務收費60元,是開物業(yè)服務收入還是維修服務,還是燈泡的價格開產(chǎn)品銷售發(fā)票?