你好,如果是勞務(wù)合同的話,是需要開(kāi)票的。

老師,我們和一個(gè)人力資源公司簽了合同,每個(gè)月給他們轉(zhuǎn)工資款,讓他們代付工資,他們單獨(dú)和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同,退休返聘協(xié)議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個(gè)月給人力公司付服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資款,請(qǐng)問(wèn)這部分代付工資的款他們開(kāi)發(fā)票應(yīng)該給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)還是工資
退休返聘人員簽訂勞務(wù)合同要不要開(kāi)發(fā)票?還是直接做工資表就行,老師怎么操作謝謝
老師你好,我們是一家勞務(wù)派遣公司,就是給養(yǎng)老院派遣護(hù)工的,這些派遣人員是退休返聘的,跟我們簽訂退休返聘合同的,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)要我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)加代發(fā)工資一起的發(fā)票,那我們是不是要把這部分派遣員工的工資申報(bào)個(gè)稅
老師好!我公司在家政找了一個(gè)做飯阿姨,工資3800,她已退休,我們簽了個(gè)三方居間服務(wù)協(xié)議,現(xiàn)在工資可以按工資薪金來(lái)做賬務(wù)處理嗎?我公司會(huì)計(jì)說(shuō)需要簽勞動(dòng)合同,我在網(wǎng)上了解到又說(shuō)退休人員返聘的不能簽勞動(dòng)合同,只能簽勞務(wù)合同。我都被弄懵了,應(yīng)該怎么弄呢,但是簽勞務(wù)合同吧,個(gè)稅是不是要按照勞務(wù)的個(gè)稅比例來(lái)收?
老師您好!剛接手一家勞務(wù)公司,三月份開(kāi)了190萬(wàn)勞務(wù)費(fèi),這項(xiàng)工程結(jié)束就會(huì)擱淺,這家勞務(wù)公司也是老板從別人家借過(guò)來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)跟工人是簽訂勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同做工資表,哪種用工形式節(jié)稅點(diǎn),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


不開(kāi)票直接幫代扣稅不行嗎?我們是小企業(yè)
個(gè)稅都扣了,開(kāi)票也沒(méi)啥費(fèi)用了
退休返聘人員可以走勞動(dòng)合同嗎?還是必須走勞務(wù)
如果和普通員工一樣上班兒的話,按照工資薪金也可以。
那現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬扣個(gè)稅也報(bào)個(gè)稅, 有強(qiáng)硬說(shuō)要必須開(kāi)發(fā)票嗎 老師
你如果是按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的話,就得需要開(kāi)票的。
那現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬扣個(gè)稅也報(bào)個(gè)稅, 有強(qiáng)硬說(shuō)要必須開(kāi)發(fā)票嗎 老師
你如果是按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的話,就得需要開(kāi)票的。
嗯 知道了,如果走工資的話,簽勞動(dòng)合同,不用備案,買社保,直接跟著普通員工報(bào)工資個(gè)稅可以嗎
對(duì),這么操作就可以,退休的話,不用買社保。
老師那,之前的那些,簽了退休返聘勞務(wù)合同,按勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅,但是又沒(méi)開(kāi)發(fā)票,還做了稅前扣除,這樣有風(fēng)險(xiǎn)是嗎?會(huì)有人查嗎?需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎
原則上是需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的,但是一般來(lái)說(shuō)也不會(huì)有人查。
好的 最后問(wèn)您:勞務(wù)報(bào)酬這些都是先按照20%到40%那個(gè)稅率政策預(yù)扣, 后面并入綜合所得,跟工資薪金3%.10%等那個(gè)檔次一起匯算清繳個(gè)稅嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是你說(shuō)的這個(gè)意思。
那匯算清繳前, 勞務(wù)報(bào)酬,稿酬這些上交的稅點(diǎn)很高。 現(xiàn)在匯算清繳政策后,這些和工資薪金并一起適用相同稅率,相當(dāng)于和工資一樣 是嗎
對(duì),你之前多交的,然后匯算清繳的時(shí)候,有可能會(huì)退稅。
好的 那匯算清繳政策后,干這些私活也和工資一樣計(jì)稅,不想19年前當(dāng)次計(jì)稅稅點(diǎn)還很高是嗎老師,
沒(méi)太明白您這個(gè)是什么意思?