對(duì)的是的,用預(yù)付賬款或者是其他。
待攤費(fèi)用取消了,放什么科目里面
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是取消了待攤費(fèi)用還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?現(xiàn)在統(tǒng)一用哪個(gè)?
待攤費(fèi)用不是取消了嗎?將待攤費(fèi)用換成哪個(gè)科目用了呀
待攤費(fèi)用科目取消了,一年內(nèi)的待攤費(fèi)用,比如保險(xiǎn)費(fèi)、房屋租賃費(fèi),可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目取消了,怎么做賬?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
用預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款
為什么是其他應(yīng)收款啊,不太明白 比如,付了3個(gè)月的房租12000,涉及到的分錄應(yīng)該是什么呢
你好,費(fèi)用類對(duì)應(yīng)的你提前支付的不就是其他應(yīng)收款嗎?借其他應(yīng)收款貸,銀行存款按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
沒明白啊老師
你好,其他應(yīng)收款這個(gè)是別人欠你的錢,這個(gè)理解嗎?
預(yù)付賬款也是別人欠你的錢,這個(gè)理解嗎?
嗯嗯 這個(gè)明白的老師
那你提前支付給了人家錢,人家欠了你的錢,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個(gè)是正確的。
預(yù)付賬款,他一般都是合算你單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)的,比如你購(gòu)買貨物的。
嗯嗯 這個(gè)明白了
niq好,那還有哪里不明白的?
就是我發(fā)現(xiàn)我們公司用的是待攤費(fèi)用,比如這個(gè)月季付了房租12000元,然后會(huì)計(jì)做的分錄是:借:待攤費(fèi)用,貸銀行存款,然后當(dāng)月末的時(shí)候再做一筆攤銷費(fèi)用:借管理費(fèi)用4000,貸銀行存款4000 這樣做對(duì)嗎老師
撤銷的分錄不對(duì),應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用。
1.如果攤銷的分錄改成借管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用就可以了是嗎? 2.但是待攤費(fèi)用取消了也可以用嗎? 3,其實(shí)這個(gè)待攤費(fèi)用就相當(dāng)于預(yù)付賬款是吧?
第一個(gè)對(duì)的,第二個(gè)你把它改成其他應(yīng)收款不可以嗎?待攤費(fèi)用用其他應(yīng)收款來(lái)代替。
嗯嗯 我知道,但是我們會(huì)計(jì)還是用的待攤費(fèi)用,說報(bào)表上也是這個(gè)科目,要不然麻煩,可能需要改報(bào)表吧 既然取消了這個(gè)科目我們還用,是不是不合會(huì)計(jì)法呀
好對(duì)的似的,不符合準(zhǔn)則要求。
老師,我感覺自己小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分不清,您能給我一下這兩個(gè)準(zhǔn)則的文檔嗎
你好,我這里沒有文檔的