同學(xué)你好,稍等計(jì)算了為你解答

【項(xiàng)目一】某公司第3季度銷售預(yù)算如表所示。 銷售預(yù)算 單位:元 項(xiàng)目 預(yù)計(jì)銷售金額 預(yù)期現(xiàn)金收入 7月份 8月份 9月份 期初應(yīng)收賬款 52 500 ( ) ( ) 7月份銷售收入 100 000 ( ) ( ) ( ) 8月份銷售收人 150 000 ( ) ( ) 9月份銷售收人 170 000 ( ) 期末應(yīng)收賬款 ( ) 合計(jì) ( ) ( ) ( ) ( ) 該公司銷售貨款當(dāng)月可收回55%,次月收30%,第3個(gè)月收回余額。 期初應(yīng)收賬款52 500元,其中5月份銷售的應(yīng)收賬款為12 000元,6月份銷售的應(yīng)收賬款為40 500元。 要求:①計(jì)算5月份與6月份的銷售收入。 ②計(jì)算第3季度末應(yīng)收賬款。 ③計(jì)算第3季度的預(yù)期現(xiàn)金收入,并填入上
]某公司第3季度銷售預(yù)算如表所示。銷售預(yù)算單位:元項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售金額預(yù)期現(xiàn)金收入7月份8月份9月份期初應(yīng)收賬款52500()()7月份銷售收入100000()()()8月份銷售收人15000()()9月份銷售收人170000()期末應(yīng)收賬款()合計(jì)()()()()該公司銷售貨款當(dāng)月可收回55%,次月收30%,第3個(gè)月收回余額。期初應(yīng)收賬款52500元,其中5月份銷售的應(yīng)收賬款為120元,6月份銷售的應(yīng)收賬款為40500元。要求:@計(jì)算5月份與6月份的銷售收入。②計(jì)算第3季度末應(yīng)收賬款。⑨計(jì)算第3季度的預(yù)期現(xiàn)金
]某公司第3季度銷售預(yù)算如表所示。銷售預(yù)算單位:元項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售金額預(yù)期現(xiàn)金收入7月份8月份9月份期初應(yīng)收賬款52500()()7月份銷售收入100000()()()8月份銷售收人15000()()9月份銷售收人170000()期末應(yīng)收賬款()合計(jì)()()()()該公司銷售貨款當(dāng)月可收回55%,次月收30%,第3個(gè)月收回余額。期初應(yīng)收賬款52500元,其中5月份銷售的應(yīng)收賬款為120元,6月份銷售的應(yīng)收賬款為40500元。要求:@計(jì)算5月份與6月份的銷售收入。②計(jì)算第3季度末應(yīng)收賬款。⑨計(jì)算第3季度的預(yù)期現(xiàn)金
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某公司第3季度銷售預(yù)算如表所示。銷售預(yù)算單位:元項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售金額預(yù)期現(xiàn)金收入7月份8月份9月份期初應(yīng)收賬款52500()()7月份銷售收入100000()()()8月份銷售收人15000()()9月份銷售收人170000()期末應(yīng)收賬款()合計(jì)()()()()該公司銷售貨款當(dāng)月可收回55%,次月收30%,第3個(gè)月收回余額。期初應(yīng)收賬款52500元,其中5月份銷售的應(yīng)收賬款為120元,6月份銷售的應(yīng)收賬款為40500元。要求:@計(jì)算5月份與6月份的銷售收入。②計(jì)算第3季度末應(yīng)收賬款。⑨計(jì)算第3季度的預(yù)期現(xiàn)金
對(duì)方給我公司開的委托支付書,跟收據(jù),蓋的是公司財(cái)務(wù)章可以嗎?
老師,一般納稅人取得的國(guó)際運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)(免稅)怎么入賬?
我公司,10月份有一張認(rèn)證不抵扣的那個(gè)發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,打算讓供應(yīng)商那邊兒紅沖了,再重新開專票,請(qǐng)問,對(duì)方還能紅沖發(fā)票嗎
我公司欠供應(yīng)商30萬貨款,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)20萬貨款,讓供應(yīng)商開票給我,供應(yīng)商收我稅點(diǎn)10%,2萬元 供應(yīng)商的意思是我自己選擇,1是個(gè)人卡轉(zhuǎn)2萬給他 2是貨款給我減出來2萬,想問下老師我怎么劃算?
火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
公司要交的稅種要和稅務(wù)局核定嗎?
老師你好,我想問一下氣霧罐的海關(guān)編碼是用哪一個(gè)?
企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
我們客戶是A國(guó),現(xiàn)在出口到B國(guó),我們報(bào)關(guān)是根據(jù)A國(guó)金額報(bào)的,,但是B國(guó)自己預(yù)約的快遞寫的金額是A賣給B的金額,中間有差額這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理?
更正2月的個(gè)稅,更正后有幾個(gè)人的累計(jì)只有5000了,實(shí)際應(yīng)該是10000,這是哪里出了問題?

