你好 借:銀行存款 30萬 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50萬 累計攤銷 30萬 貸:?無形資產(chǎn) 100萬 資產(chǎn)處置損益 10萬?

乙公司擁有某項專利技術(shù)的成本為300萬元,已經(jīng)撤銷了100萬元,該公司將該專利技術(shù)出售,取得不含稅出售價款220萬元,呈交的增值稅為13.2萬元,填寫其會計分錄
某公司將擁有的一項專利技術(shù)出售,取得價款636萬元,其中收入600萬元,增值稅為36萬元。該非專利技術(shù)的賬面余額為700萬元,累計攤銷額為350萬元,己計提的減值疰?zhèn)錇?00萬元。請做賬務(wù)處理。
某公司出售專用設(shè)備一臺,取得價款30萬元,不考慮增值稅,發(fā)生清理費用5萬元,不考慮增值稅,該設(shè)備的賬面原值為100萬。計提折舊60萬元。計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備18萬元,不考慮其他因素,寫出出售該設(shè)備的會計分錄。
9、長城公司出售一項專有技術(shù),該專有技術(shù)賬面原值為100萬元,已攤銷30萬元,已計提減值準(zhǔn)備50萬,出售所得30萬元存入銀行(假設(shè)不考慮增值稅),請做會計分錄。
A公司(一般納稅人)出售一項商標(biāo)權(quán),成本100萬元,已攤銷50萬元,已計提減值準(zhǔn)備30萬元,出售價款100萬元,增值稅6萬元,款已收并存入銀行。會計分錄怎么寫
我公司的裝載機(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報員工工資個稅,從今年8月份才新增工資薪金個稅這個稅種,10月27日當(dāng)時申報經(jīng)營所得時,把老板的名稱和身份證號碼添加進去才可以申報經(jīng)營所得。 今天在申報10月份員工工資個稅申報時,系統(tǒng)提示個體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進行綜合所得申報,但是個體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報的時候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報,我可以在綜合所得申報工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個點差額專票給企業(yè),合作承包商開1個點普票給我們,承包商1%稅點是否合理
老師,涉稅實務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?