你好!銷項(xiàng)稅額=14.17/1.09*9%+27.12/1.13*13%=4.29(萬(wàn)元)

某企業(yè)為一般納稅人,2019年10月銷售布料30萬(wàn)元(不含稅金額),適用稅率13%,開具了增值稅專用發(fā)票,銷售棉短絨20萬(wàn)元(不含稅金額),適用稅率9%,開具了普通發(fā)票;本月購(gòu)進(jìn)棉花A一批用于生產(chǎn)布料,取得增值稅專用發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)元;向農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)棉花B一批用于生產(chǎn)棉短絨,買價(jià)5萬(wàn)元,取得免稅普通發(fā)票;向小規(guī)模納稅人甲購(gòu)進(jìn)棉花C一批,取得增值稅專用發(fā)票,金額20萬(wàn)元,稅額0.6萬(wàn)元,由于倉(cāng)庫(kù)管理不到位,無(wú)法確定其用途;向小規(guī)模納稅人乙購(gòu)進(jìn)棉花D一批用于生產(chǎn)布料,取得增值稅專用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)元。本期增值稅專用發(fā)票均認(rèn)證相符。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。(15分)
某企業(yè)為一般納稅人,2020年10月銷售布料30萬(wàn)元(不含稅金額),適用稅率13%開具了增值稅專用發(fā)票,銷售棉短絨20萬(wàn)元(不含稅金額),適用稅率9%,開具了普通發(fā)票;本月購(gòu)進(jìn)棉花A一批用于生產(chǎn)布料,取得增值稅專用發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年10月自農(nóng)民手 中購(gòu)進(jìn)棉花,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià) 300000元,棉花于當(dāng)月全部用于生產(chǎn)棉布,當(dāng)月銷 售棉布取得含增值稅銷售額565000元。已知銷售棉 布增值稅稅率為13%,當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額選擇在 當(dāng)月抵扣。計(jì)算甲公司2020年10月上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的 增值稅額。
42.向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者某購(gòu)進(jìn)棉花一批支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的棉花20%用于本企業(yè)職工福利,30%的棉花直接銷售開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額14.17萬(wàn)元,50%的棉花用來(lái)生產(chǎn)棉布,開具普通票,取得含稅銷售額27.12萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額為萬(wàn)元
向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者某購(gòu)進(jìn)棉花一批支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的棉花20%用于本企業(yè)職工福利,30%的棉花直接銷售開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額14.17萬(wàn)元,50%的棉花用來(lái)生產(chǎn)棉布,開具普通票,取得含稅銷售額27.12萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額為萬(wàn)元
若8月開票確認(rèn)收入,10月發(fā)生退貨,是沖減8月收入還是沖減10月收入
老師好!需要年度財(cái)務(wù)報(bào)告,我提供財(cái)務(wù)報(bào)表,是一樣的嗎?
2020年前虧損200萬(wàn),2021年-2025年9月盈利10萬(wàn),注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?
老師好,建筑工程掛靠方開回來(lái)的發(fā)票計(jì)入了工程施工,現(xiàn)在要查欠哪個(gè)公司多少錢該怎么查呢
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期印花稅已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,再申報(bào)印花稅,合同日期寫今天可以嗎
老師,幼兒園的殘保金應(yīng)該怎樣申?工資額不管輸入多少都要交稅?
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填

