你好!銷項稅額=14.17/1.09*9%+27.12/1.13*13%=4.29(萬元)
某企業(yè)為一般納稅人,2019年10月銷售布料30萬元(不含稅金額),適用稅率13%,開具了增值稅專用發(fā)票,銷售棉短絨20萬元(不含稅金額),適用稅率9%,開具了普通發(fā)票;本月購進棉花A一批用于生產(chǎn)布料,取得增值稅專用發(fā)票,金額10萬元,稅額0.9萬元;向農(nóng)業(yè)合作社購進棉花B一批用于生產(chǎn)棉短絨,買價5萬元,取得免稅普通發(fā)票;向小規(guī)模納稅人甲購進棉花C一批,取得增值稅專用發(fā)票,金額20萬元,稅額0.6萬元,由于倉庫管理不到位,無法確定其用途;向小規(guī)模納稅人乙購進棉花D一批用于生產(chǎn)布料,取得增值稅專用發(fā)票,金額30萬元,稅額0.9萬元。本期增值稅專用發(fā)票均認證相符。要求:(1)計算該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。(15分)
某企業(yè)為一般納稅人,2020年10月銷售布料30萬元(不含稅金額),適用稅率13%開具了增值稅專用發(fā)票,銷售棉短絨20萬元(不含稅金額),適用稅率9%,開具了普通發(fā)票;本月購進棉花A一批用于生產(chǎn)布料,取得增值稅專用發(fā)票,金額10萬元,稅額0.9萬
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年10月自農(nóng)民手 中購進棉花,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價 300000元,棉花于當月全部用于生產(chǎn)棉布,當月銷 售棉布取得含增值稅銷售額565000元。已知銷售棉 布增值稅稅率為13%,當月發(fā)生的進項稅額選擇在 當月抵扣。計算甲公司2020年10月上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的 增值稅額。
42.向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者某購進棉花一批支付收購價30萬元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購進的棉花20%用于本企業(yè)職工福利,30%的棉花直接銷售開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額14.17萬元,50%的棉花用來生產(chǎn)棉布,開具普通票,取得含稅銷售額27.12萬元。銷項稅額為萬元
向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者某購進棉花一批支付收購價30萬元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購進的棉花20%用于本企業(yè)職工福利,30%的棉花直接銷售開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額14.17萬元,50%的棉花用來生產(chǎn)棉布,開具普通票,取得含稅銷售額27.12萬元。銷項稅額為萬元
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
傳媒公司紅酒拿來做活動招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎的