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老師,問下面的退稅管理類型和應(yīng)稅服務(wù)代碼應(yīng)該怎么選啊,我們是從國內(nèi)買貨,賣給國外

老師,問下面的退稅管理類型和應(yīng)稅服務(wù)代碼應(yīng)該怎么選啊,我們是從國內(nèi)買貨,賣給國外
2022-06-22 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 15:15

——所屬退稅稅務(wù)機關(guān):13205840000 ——務(wù)必注意區(qū)分企業(yè)類型(生產(chǎn)或者外貿(mào))和退免稅計算方法(免抵退或者免退) ——“退稅管理類型”中的“無紙化企業(yè)”務(wù)必勾上。 ——“是否零稅率”是指是否提供零稅率跨境應(yīng)稅服務(wù)。 ——“享受增值稅優(yōu)惠政策”、“退稅管理類型”、“應(yīng)稅服務(wù)代碼”這三個大類中除了“無紙化企業(yè)”必須勾上,其他的如不確定都不要勾。

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快賬用戶8132 追問 2022-06-22 15:26

我們是出口木材加工后的圓盤,不知道是不是零稅率跨境應(yīng)稅服務(wù)呢,

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齊紅老師 解答 2022-06-22 15:33

同學(xué)你好 是服務(wù)就是免稅的

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快賬用戶8132 追問 2022-06-22 15:34

不是服務(wù)老師,是木材加工后的材料,是免稅,但這里問的是不是零稅率,我就不知道了

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齊紅老師 解答 2022-06-22 15:46

同學(xué)你好 要退稅的是0稅率 出口免稅的是免稅

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——所屬退稅稅務(wù)機關(guān):13205840000 ——務(wù)必注意區(qū)分企業(yè)類型(生產(chǎn)或者外貿(mào))和退免稅計算方法(免抵退或者免退) ——“退稅管理類型”中的“無紙化企業(yè)”務(wù)必勾上。 ——“是否零稅率”是指是否提供零稅率跨境應(yīng)稅服務(wù)。 ——“享受增值稅優(yōu)惠政策”、“退稅管理類型”、“應(yīng)稅服務(wù)代碼”這三個大類中除了“無紙化企業(yè)”必須勾上,其他的如不確定都不要勾。
2022-06-22
你好,就是對方委托你唄,你出一個委托證明就可以了。
2024-01-04
沒有稅的,沒有進(jìn)項和銷項稅
2021-12-08
因為所有交易都在境內(nèi),所有不用繳納增值稅,只需要繳納所得稅即可 你們外匯,沒有對應(yīng)的 報關(guān)單,怎么結(jié)匯呢?
2021-01-07
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進(jìn)行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項目金額,計算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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