題目表述混亂,不要存入銀行月亮從12開始提問危機?
某公路運輸企業(yè)除了進行客貨運輸業(yè)務以外,還兼營部分物流輔助服務業(yè)務和旅游業(yè)務。2019年9月,其經營情況如下 1.從事客運服務取得收入500萬元(不含增值稅),取得貨運服務收入800萬元(不含增值稅) 2.該企業(yè)的貨運客運場站向客戶提供貨物配載服務取得不含稅收入 12萬元;提供換乘服務取得不含稅收入3萬元;提供貨物運輸代理服務取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項旅游業(yè)務,共計取得旅游收入12萬元,在完成旅游業(yè)務的過程中支付住宿費2萬元、餐費1萬元、旅游景點門票1.5萬元。剩余的款項中含該公司提供交通工具取得的交通費收入4萬元(不含稅市場價格) 4.本月購置大巴車2輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40萬元;購置小汽車1輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款20萬元,稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費用6萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項為0.5萬元;訂閱報紙支付的款項為0.2萬元。對方按運輸企業(yè)的要求開具了增值稅專用發(fā)票 計算該企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額 計算該企業(yè)當月的銷項稅額 計算當月應納的增值稅
大華公司2021年12月份發(fā)生以下業(yè)務,要求編制相關的會計分錄:1.12月2日,收到東方公司A產品貨款100000元存入銀行。3.12月5日,向東方公司發(fā)出A產品一批,貨款200000元,增值稅額26000元。4.12月6日以銀行存款代支付應由本公司承擔的銷售產品運雜費2000元。5.12月8日收到華夏公司投入的機器設備一臺,其賬面原價為100000元,已提折舊20000元,雙方評估價68000元。6.12月10日以銀行存款向某小學捐款20000元。7.12月12日將本單位閑置門面房一間出租,取得本月租金5000元存入銀行。8.12月12日向天華公司賒銷B產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,款項尚未收到,另用銀行存款代天華公司支付運雜費1200元。9.12月15日以銀行存款支付生產車間租入設備租金5000元。10.12月15日以銀行存款向恒昌公司預付乙材料貨款100000元。
運輸公司2019年12月8日收客戶大華公司支付的是48000貨物運費不要存入銀行月亮從12開始提問危機,12天的貨運服務,31日確認已完成運輸服務的70%的期末調整分錄中應該解系預售賬款的金額為多少元。
2021年12月該企業(yè)發(fā)生如下經濟業(yè)務(1)12月1日,張經理預借差旅費5000元,付現(xiàn)金。(2)12月2日,購入不需安裝的柜式空調一臺,價值16000元,運雜費600元,以轉賬支票支付。(3)12月3日,公司從東海涂料公司購入涂料3000千克,每千克3元,貨款用支票支付,材料尚在途中。(4)12月7日,公司銷售給龍逸公司A產品494500元,貨款尚未收回。(5)12月8日,向銀行借入短期借款100000元,存入銀行賬戶。(6)12月10日,甲投資者投資600000元,轉入公司銀行賬戶,其中500000元享有公司三分之一的股份。(7)12月11日,購入圓珠筆20支,每支2.5元;報告紙10刀,每刀3.2元,價款以現(xiàn)金付訖,文具用品已驗收入庫。(8)12月18日,公司收到銷售給華南建筑的A產品商業(yè)承兌匯票面值6215元一張。(9)12月20日,張經理報銷差旅費5800元,補付現(xiàn)金800元。(10)12月20日向蘇達公司銷售乙材料一批,售價為300000元,款項已收到。(11)12月21日支付生產車間辦公用品費
2021年12月該企業(yè)發(fā)生如下經濟業(yè)務(1)12月1日,張經理預借差旅費5000元,付現(xiàn)金。(2)12月2日,購入不需安裝的柜式空調一臺,價值16000元,運雜費600元,以轉賬支票支付。(3)12月3日,公司從東海涂料公司購入涂料3000千克,每千克3元,貨款用支票支付,材料尚在途中。(4)12月7日,公司銷售給龍逸公司A產品494500元,貨款尚未收回。(5)12月8日,向銀行借入短期借款100000元,存入銀行賬戶。(6)12月10日,甲投資者投資600000元,轉入公司銀行賬戶,其中500000元享有公司三分之一的股份。(7)12月11日,購入圓珠筆20支,每支2.5元;報告紙10刀,每刀3.2元,價款以現(xiàn)金付訖,文具用品已驗收入庫。(8)12月18日,公司收到銷售給華南建筑的A產品商業(yè)承兌匯票面值6215元一張。(9)12月20日,張經理報銷差旅費5800元,補付現(xiàn)金800元。(10)12月20日向蘇達公司銷售乙材料一批,售價為300000元,款項已收到。(11)12月21日支付生產車間辦公用品費
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產負債表上應付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產負債表的時候應付職工薪酬應該填寫0還是36000?