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甲公司(一般納稅人),適用稅率為13%,A材料計(jì)劃單價100元/千克,4月初借方余額數(shù)量為200千克,單價100元,金額為2萬元,材料成本差異賬戶借方余額為200元。1、4月2日,向乙公司購買一批A材料,材料增值稅專用發(fā)票注明:數(shù)量1000千克,單價100元,金額10萬元,稅額13000元;運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明:金額3000元,稅額270元;以上款項(xiàng)以銀行本票支付,材料驗(yàn)收入庫。2、4月8日,向丙公司購買A材料一批,增值稅專用發(fā)票注.明:數(shù)量1000千克,單價為90元,金額為9萬元,稅額為11700元,材料尚.未到達(dá),款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付。3、4月10日,向丙公司購買的A材料到達(dá)且驗(yàn)收入庫,同時以轉(zhuǎn)賬支票支付運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票注明金額為2400元。4、4月30日,經(jīng)匯總本月共發(fā)出A材料2100千克,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用1800千克,車間一般耗用200千克,公司管理部門領(lǐng)用100千克。要求:(1)計(jì)算本月材料成本差異率(2)作出甲公司4月份有關(guān)分錄

2022-06-21 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-06-21 16:10

你好同學(xué) 會計(jì)分錄為 4月2日 借,材料采購 100000%2B3000=103000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000%2B270=13270 貸,其他貨幣資金116270 借,原材料100*1000=100000 材料成本差異3000 貸,材料采購103000 4月8日 借,材料采購90000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))11700 貸,銀行存款101700 4月10日 借,材料采購2400 貸,銀行存款2400 借,原材料100000 貸,材料采購92400 材料成本差異7600 未讀 4月30日 借,生產(chǎn)成本180000 制造費(fèi)用20000 管理費(fèi)用10000 貸,原材料210000 計(jì)算材料成本差異率=(200%2B3000-7600)/(20000%2B100000%2B100000)=-2% 借,材料成本差異210000*2%=4200 貸,生產(chǎn)成本180000*2%=3600 制造費(fèi)用20000*2%=400 管理費(fèi)用10000*2%=200

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你好同學(xué) 會計(jì)分錄為 4月2日 借,材料采購 100000%2B3000=103000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000%2B270=13270 貸,其他貨幣資金116270 借,原材料100*1000=100000 材料成本差異3000 貸,材料采購103000 4月8日 借,材料采購90000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))11700 貸,銀行存款101700 4月10日 借,材料采購2400 貸,銀行存款2400 借,原材料100000 貸,材料采購92400 材料成本差異7600 未讀 4月30日 借,生產(chǎn)成本180000 制造費(fèi)用20000 管理費(fèi)用10000 貸,原材料210000 計(jì)算材料成本差異率=(200%2B3000-7600)/(20000%2B100000%2B100000)=-2% 借,材料成本差異210000*2%=4200 貸,生產(chǎn)成本180000*2%=3600 制造費(fèi)用20000*2%=400 管理費(fèi)用10000*2%=200
2022-06-21
?您好,麻煩將具體的情況描述下,方便老師解答哈。
2022-11-28
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-07-12
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-10-06
借 材料采購 950000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 123500 貸 銀行存款? 借 材料采購 30000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 2700 貸 銀行存款 32700 借 原材料 900000 其他應(yīng)收款96000 貸 材料采購 980000 材料成本差異16000
2021-08-20
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