你好,可以的,可以這么做的。

老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)的專(zhuān)票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開(kāi)了,請(qǐng)問(wèn)能抵扣嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月起升成一般納稅人,公司19年的業(yè)務(wù)現(xiàn)在按照3%開(kāi)票,還有一部分發(fā)票預(yù)計(jì)下月開(kāi),那么請(qǐng)問(wèn)下月公司變成一般納稅人了,還能開(kāi)3%的票嗎?
21年5月份為對(duì)方提供了應(yīng)稅中介服務(wù),當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了1%的普通發(fā)票,對(duì)方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對(duì)方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過(guò)3個(gè)月,讓退回重新開(kāi)具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開(kāi)具,應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
公司是小規(guī)模納稅人3月開(kāi)了一批普票,5月變成一般納稅人,然后對(duì)方公司未抵扣退回讓重新開(kāi),請(qǐng)問(wèn)還能按照原來(lái)的稅率開(kāi)具嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專(zhuān)票,他們也沒(méi)有抵扣,開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方他們公司換名字了,所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票,我們要繳納重新開(kāi)具專(zhuān)票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
老師稅控盤(pán)減免增值稅會(huì)計(jì)分錄
老師你好!宗教場(chǎng)所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類(lèi)怎么記賬,怎么寫(xiě)分錄
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開(kāi)具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開(kāi)票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了,是這個(gè)問(wèn)題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類(lèi)目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
怎么算出來(lái)的?看不懂
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?


請(qǐng)問(wèn)這有什么依據(jù)嗎
小規(guī)模期間銷(xiāo)售出去的轉(zhuǎn)了一般納稅人需要紅沖的還是按照之前的稅率來(lái)開(kāi)。