你好 根據(jù)你的描述,是沒有結轉成功,或者是出庫數(shù)量過多造成的
老師,我想問下金蝶軟件里面?zhèn)}存模塊銷售出庫直接錄入出庫數(shù)量,到了月末存貨模塊可以結轉成本么?
我想問下金蝶軟件里面?zhèn)}存模塊銷售出庫直接錄入出庫數(shù)量,到了月末存貨模塊可以結轉成本么?
期初存貨為零,本期入庫跟出庫一致,本期的資產(chǎn)負債表里面存貨期末怎么會有余額,沒有別的科目,沒有在產(chǎn)品,只有存貨,結轉了成本
老師,用加權法結轉庫存的成本,(利用的excel)錄入的銷貨,進貨都能對上,等月末結轉的時候發(fā)現(xiàn)庫存的總金額和賬上對不上,這是什么原因呢,加權是加權的單價有問題嗎?應該怎么找問題出在哪里?
請問企業(yè)商品銷售出庫,月末怎么結轉成本,財務是根據(jù)倉庫提供的出庫單結轉成本嗎,是所有出庫的貨物都結轉成本,還是只結轉開了銷項發(fā)票的貨物的成本。
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
明細賬期末為零了
那么這個你報表上是一分錢存貨都沒有的
現(xiàn)在就是報表上有金額
你看一下你生產(chǎn)成本和制造費用有沒有金額
好的,我看一下,有問題請教
還有要看一下委托加工物質科目,有沒有數(shù)據(jù)的
沒有這個科目
那么你們是可以不考慮的
好的好的
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