你好,已經(jīng)交納了,你當(dāng)月需要交的話,當(dāng)月的正數(shù)銷售額減去這個負(fù)數(shù)銷售額就可以了。
老師,你好,稅局核的印花稅的征收品目只有一個技術(shù)合同。是不是可以理解為只有簽訂技術(shù)合同才需要繳納印花稅,其他合同就不需要繳納印花稅,這樣理解對嗎?
老師,請問購銷合同金額和實際結(jié)算金額不一致,我按哪個來計算繳納印花稅呢(印花稅還沒有貼花)?然后購銷合同購買方和銷售方都要繳納印花稅嗎
老師,下午好!請教一個問題印花稅的購銷合同,購進(jìn)要繳納印花稅么?
你好老師,前幾天簽訂購銷合同10萬并當(dāng)下繳納了印花稅,現(xiàn)在那個合同修成9萬,請問還要繳納印花稅嗎?
你好,請問一下銷售合同繳納印花稅,后面解約后,印花稅要怎么處理
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照怎么注銷
電腦、打印機與辦公室空調(diào)都?xì)w為電子設(shè)備類嗎?電腦、打印機折舊按3年,空調(diào)折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報表屬于收入證明嗎?
計提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉(zhuǎn)私大額怎么辦
老師你好,預(yù)付卡充值時候沒記賬 現(xiàn)在消費一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對方開的發(fā)票金額是全部貨物的價格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對方重新開發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,請問關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告什么情況下需要申報,是否為必須申報,
老師 個體戶收到專票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報銷全部打入我的私戶,然后再發(fā)給采購的,這樣對我會有影響不
已經(jīng)繳納了,可以申請退這個印花稅嗎
當(dāng)月的整數(shù)銷售額減去這個負(fù)數(shù)銷售額有點不明白這個意思
申請退不好退,你有其他的證書收入嗎?
正數(shù)銷售額你抵扣了不就可以,之前多交,現(xiàn)在少交。
沒有沒有
直接減就可以了嗎需要說明什么嗎
好不需要寫其他的說明。
那這個之前繳納增值稅是不是也減掉
你好,對的是的,是這么做的,你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)銷售額一塊申報
直接把印花稅上合同金額填進(jìn)去就可以嗎
你好,你的增值稅需要看一下你賬上的收入。
如果你的印花稅,你是根據(jù)合同繳納的嗎?你看下你的正數(shù)合同,加上負(fù)數(shù)合同。
是根據(jù)合同金額來的
你看感覺上面的來就可以搭作廢了的你就減去。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。