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Q

你好,請問一下銷售合同繳納印花稅,后面解約后,印花稅要怎么處理

2022-06-21 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 09:12

你好,已經(jīng)交納了,你當(dāng)月需要交的話,當(dāng)月的正數(shù)銷售額減去這個負(fù)數(shù)銷售額就可以了。

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:13

已經(jīng)繳納了,可以申請退這個印花稅嗎

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:14

當(dāng)月的整數(shù)銷售額減去這個負(fù)數(shù)銷售額有點不明白這個意思

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:15

申請退不好退,你有其他的證書收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:15

正數(shù)銷售額你抵扣了不就可以,之前多交,現(xiàn)在少交。

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:16

沒有沒有

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:17

直接減就可以了嗎需要說明什么嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:19

好不需要寫其他的說明。

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:24

那這個之前繳納增值稅是不是也減掉

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:26

你好,對的是的,是這么做的,你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)銷售額一塊申報

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:27

直接把印花稅上合同金額填進(jìn)去就可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:30

你好,你的增值稅需要看一下你賬上的收入。

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:31

如果你的印花稅,你是根據(jù)合同繳納的嗎?你看下你的正數(shù)合同,加上負(fù)數(shù)合同。

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:31

是根據(jù)合同金額來的

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:34

你看感覺上面的來就可以搭作廢了的你就減去。

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快賬用戶1777 追問 2022-06-21 09:34

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:37

不用客氣,工作愉快。

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你好,已經(jīng)交納了,你當(dāng)月需要交的話,當(dāng)月的正數(shù)銷售額減去這個負(fù)數(shù)銷售額就可以了。
2022-06-21
是的。需要繳納進(jìn)項合同印花稅
2025-03-13
對的,是的,是這么做的。
2023-04-12
你好,購進(jìn)要繳納印花稅
2021-08-27
按照實際結(jié)算的來算,雙方都需要交的
2021-07-08
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