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甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒50噸,取得含增值稅銷售額3390000元,已知增值稅稅率為13%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為05元/500克。計(jì)算甲酒廠當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅稅額的下列計(jì)算式中,正確的是()。A3390000x20%=678000(元)B.3390000÷(1+13%)x20%=600000(元)C.3390000÷(1+13%)x20%+50x2000x05=650000(元)D3390000x20%+50x2000x05=728000(元)
2019年9月,甲公司(增值稅一般納稅人)銷售產(chǎn)品取得含增值稅價(jià)款113000元,另收取包裝物租金6780元。已知增值稅稅率為13%,甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列計(jì)算中,正確的是(A.113000÷(1+13%)X13%=13000(7)B.(113000+6780)÷(1+13%)X13%=13780(7)C.113000×139=14690()D.(113000+6780)X13%=15571.4(7)
【經(jīng)典例題28·單選題】甲商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬元,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬元。已知,銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)增值稅稅率為6%。計(jì)算甲商場當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是
甲商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬元,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬元。已知,銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)增值稅稅率為6%。計(jì)算甲商場當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是(。0A.101.7-(1+13%)×13%+25.6-(1+6%)×6%B.101.7÷(1+13%)×13%+25.6×6%OC.101.7×13%+25.6×6%D.101.7×13%+25.6÷(1+6%?×6%
1..甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售白酒50噸,取得含增值稅銷售額3390000元,已知增值稅稅率為13%,白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。要求:計(jì)算甲酒廠當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅稅額。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?