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老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資獎(jiǎng)金,去年的,當(dāng)時(shí)做的是制造費(fèi)用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該如何調(diào)賬

2022-06-20 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-20 22:17

你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:18

不通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整嗎

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:19

如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話(huà)。如果調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:23

不通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:23

如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話(huà)。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:25

我們總賬要同時(shí)以前年度損益調(diào)整和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:26

這個(gè)是不行的學(xué)員,這個(gè)的

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:27

我覺(jué)得不對(duì)吧,本來(lái)以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:28

我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:31

老師,我說(shuō)的意思對(duì)嗎,以前年度損益本來(lái)也要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配里,這部分利潤(rùn)已經(jīng)加了,那再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)最后不也是進(jìn)利潤(rùn)分配啊

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:35

我覺(jué)得不對(duì)吧,本來(lái)以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎 這個(gè)是不對(duì)的,不可能同時(shí)調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:35

你說(shuō)的是對(duì)的,學(xué)員

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:35

你們總賬說(shuō)的是錯(cuò)的

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:37

那請(qǐng)問(wèn)老師,您說(shuō)不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時(shí)候需要用這個(gè)科目呢

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:43

這個(gè)科目比較敏感,一般是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)時(shí)候使用的?

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-20 22:44

好的好的,那如果要使用的話(huà),我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),是不是這樣子就可以了

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齊紅老師 解答 2022-06-21 07:48

,借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),這樣子就可以了

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-21 08:08

如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話(huà)。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說(shuō)的這步呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:54

如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話(huà)。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是反方向正數(shù)調(diào)整的

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-21 10:10

老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤(rùn)分配

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齊紅老師 解答 2022-06-21 10:12

是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過(guò)這個(gè)一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶(hù)6878 追問(wèn) 2022-06-21 10:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-21 10:16

不客氣,學(xué)員,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-06-20
你好 做原來(lái)烉數(shù)分錄??
2022-06-20
您好,這個(gè)分錄是不是導(dǎo)致生產(chǎn)成本 -制造費(fèi)用 和 直接材料 的余額 差異了,那 借 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 10000 貨: 生產(chǎn)成本-直接材料 10000
2023-04-08
你好!麻煩你稍等一下
2023-04-08
同學(xué)你好 這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整
2022-10-19
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