你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)成本
老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計提了工資獎金,去年的,當(dāng)時做的是制造費(fèi)用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請問這個該如何調(diào)賬
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費(fèi)用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費(fèi)評估結(jié)算報告發(fā)現(xiàn),對方給我公司多開發(fā)票20萬元。請問如果我們紅沖20萬發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會計科目做的借制造費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
請問老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當(dāng)時應(yīng)該是制造費(fèi)用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請問在下年如何更正
管理用可持續(xù)增長率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長率的三個指標(biāo)關(guān)系 是一致的嗎
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計時候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費(fèi),開辦費(fèi)用,直接個人轉(zhuǎn)賬給對方對公賬戶可以嗎?對方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識別號
營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶還沒辦下來,這邊需要進(jìn)貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負(fù)率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時候用得到? 我有一個誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請問圖中題為何用發(fā)行價求賬面余額呢?
不通過以前年度損益來調(diào)整嗎
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊
不通過以前年度損益來調(diào)整
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
我們總賬要同時以前年度損益調(diào)整和主營業(yè)務(wù)成本
這個是不行的學(xué)員,這個的
我覺得不對吧,本來以前年度損益調(diào)整會轉(zhuǎn)到利潤分配里,已經(jīng)把利潤調(diào)高了,如果再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,那不是主營業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎
我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師,我說的意思對嗎,以前年度損益本來也要轉(zhuǎn)利潤分配里,這部分利潤已經(jīng)加了,那再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,這個最后不也是進(jìn)利潤分配啊
我覺得不對吧,本來以前年度損益調(diào)整會轉(zhuǎn)到利潤分配里,已經(jīng)把利潤調(diào)高了,如果再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,那不是主營業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎 這個是不對的,不可能同時調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本
你說的是對的,學(xué)員
你們總賬說的是錯的
那請問老師,您說不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時候需要用這個科目呢
這個科目比較敏感,一般是涉及重大會計差錯時候使用的?
好的好的,那如果要使用的話,我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借利潤分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),是不是這樣子就可以了
,借利潤分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),這樣子就可以了
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說的這步呢?
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個是反方向正數(shù)調(diào)整的
老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤分配
是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過這個一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利