您好,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)員工聚餐的費(fèi)用報(bào)銷分錄怎么寫?謝謝!
一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)稅額申報(bào)表中比實(shí)際賬本上少0.01元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)調(diào)整分錄?
老師,您好!麻煩問(wèn)下過(guò)路費(fèi)這些怎么做賬報(bào)銷呢,怎樣寫分錄呢,謝謝!
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)銷項(xiàng)稅比賬上多0.01 怎么調(diào)賬 謝謝 怎么寫分錄
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我賬上收到稅務(wù)局退的企業(yè)所得稅,我怎么寫分錄呢?,謝謝
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
不明白啊
多交的增值稅記營(yíng)業(yè)外支出了
尾差原因,多交的記營(yíng)業(yè)外支出
增值稅沒(méi)有繳納 進(jìn)項(xiàng)抵扣了 是3月的賬
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅0.1 這樣做
您看下 對(duì)嗎 可是銷項(xiàng)還是少0.01 這是什么原理 請(qǐng)求老師給與講解
對(duì),那把銷項(xiàng)也增加0.1這樣能對(duì)上
借 未交增值稅0.01 貸 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.01 是嗎
期末結(jié)轉(zhuǎn)是這個(gè)分錄
那上面結(jié)轉(zhuǎn)一下就好了嗎 有點(diǎn)不理解 這里比較混淆
是的,這樣能和申報(bào)表稅金對(duì)上
對(duì)上了,和申報(bào)表 。可是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方多了0.01呢
老師 每個(gè)月提前計(jì)算工人個(gè)稅 您這邊有計(jì)算表格可以轉(zhuǎn)我嗎 多謝了
借營(yíng)業(yè)外支出,貸銷項(xiàng),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,這樣處理也可以 沒(méi)有表
做其中一筆分錄就可以 是嗎 老師 那個(gè)稅怎么提前計(jì)算呢
我后面回復(fù)是補(bǔ)的增值稅完整分錄,
個(gè)稅發(fā)工資扣您好,您好
您好 您好
借營(yíng)業(yè)外支出,貸銷項(xiàng),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,這樣處理也可以,這是完整的,都寫上