?你好 ;? ? 是的。 會補(bǔ)稅和滯納金; 還可能扣分的;? ?去 之前9月申報表去改; 不是直接匯算表格里面改的??
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費(fèi)用或少計收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
去年9月出售固定資產(chǎn)汽車一臺,價格偏低,稅務(wù)讓補(bǔ)稅,要是更正去年9月份的收入,是不是得繳納滯納金?要是我更改匯算清繳資產(chǎn)損失調(diào)增,行不行?
我們公司去年財務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風(fēng)險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
我想請教下,我們公司去年汽車虧損賣了,虧了不少錢,計入營業(yè)外支出,今年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)增嗎?另外增值稅與企業(yè)所得稅申報收入不一致會不會有預(yù)警,因?yàn)樽叩氖枪潭ㄙY產(chǎn)清理,會計收入是0,增值稅收入是有的。
老師,情況如下我們公司是一般納稅人,購買的固定資產(chǎn)汽車2023.9月賣了,開的二手車交易發(fā)票價格低,省稅務(wù)局風(fēng)險刷出來了,讓我們按扣除折舊后的金額玉150000元補(bǔ)稅款,讓補(bǔ)在2023.9的增值稅報表里做無票收入。我想咨詢:1,改2023.9月的增值稅報表在哪改?是進(jìn)去電子稅務(wù)局找到2023.9報表直接修改還是去稅務(wù)大廳2.所得稅報表需要改2023.9的季報表和匯算清繳年報嗎,具體怎么改
員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價110000,首付55000,貸款55000 這個怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計,相關(guān)的支出,對方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計服務(wù),我這邊會產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會計從業(yè)證,過期了怎么辦
老師,我這個發(fā)票要收對方公司7個稅點(diǎn),要怎么計算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個人所得稅也要跨區(qū)申報嗎
老師,你好,請問還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計入長期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的
匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增,可是調(diào)增的金額稅務(wù)覺得少,還得再調(diào),這樣我修改匯算清繳可以嗎?
?你好 ;? ? ? ? 你修改匯算表可以 ;但是你增值稅方面表格也得改的? ?
增值稅就修改,5月份的申報表,可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
?你好;? 是的。? ? ? ?就這也來處理的。 你們是 補(bǔ)增值稅的話; 不用轉(zhuǎn)出的; 你 轉(zhuǎn)出干啥? ?
老師那補(bǔ)繳增值稅,應(yīng)該怎么做會計分錄
?你好;? ?直接做 :借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
這樣就不用繳納滯納金了是嗎?
?你好 ;? ?走這個科目 ; 繳納后? 稅務(wù)局會收取滯納金 ; 按滯納金的金額在做分錄? ?
老師是這樣的,我們之前購買汽車的時候一次性全部認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了,去年出售的時候價格低,所以調(diào)整增值稅,用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎?平時做匯算清繳的時候也會有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,也沒繳納滯納金???
你好;? ? ?你轉(zhuǎn)出干嘛 ; 你出售多少都不會轉(zhuǎn)出的;? ?都可以抵扣的;? 你到時補(bǔ)計提增值稅即可? ??
不轉(zhuǎn)出,在增值稅報表上,怎么繳納呢?在哪填寫銷項(xiàng)稅?。?
?你好; 你修改申報表; 你之前9月的申報表去改 ;? ??
不都說了嗎?匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增了?難道進(jìn)項(xiàng)稅我去修改去年9月份的?去修改收入?
你好 ;? 你也得去改申報表的; 你申報表都是? 少報了。 先改增值稅和附加稅申報表; 在去改年報; 你們稅務(wù)局都不讓你改嗎 ; 我這邊都要求改的;? ?你非得去? 年報改 肯定不行的;? ?除非你稅務(wù)局允許你這樣? ?
問題是,我修改去年9月份的申報表,那我匯算清繳也已經(jīng)調(diào)增了,怎么辦?
?你好 ;? ?你改 9月的 改你增值稅和 附加稅部分;? 你匯算是調(diào)整的 是 企業(yè)所得稅的哦 ;? ? 如果你年報吧你 增值稅和附加稅以及 企業(yè)所得稅都報了。 那你 9月的就不用改了。? ? 你只要稅務(wù)局那邊認(rèn)可你的操作就行? ?
問題是,只調(diào)增了企業(yè)所得稅,沒有調(diào)整增值稅
?你好 ; 去改? ? ? ? 9月申報表哈? ??