?你好 ;? ? 是的。 會補(bǔ)稅和滯納金; 還可能扣分的;? ?去 之前9月申報(bào)表去改; 不是直接匯算表格里面改的??
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
去年9月出售固定資產(chǎn)汽車一臺,價(jià)格偏低,稅務(wù)讓補(bǔ)稅,要是更正去年9月份的收入,是不是得繳納滯納金?要是我更改匯算清繳資產(chǎn)損失調(diào)增,行不行?
我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯(cuò)差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個(gè)人來講有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報(bào)表增加退稅額很多
我想請教下,我們公司去年汽車虧損賣了,虧了不少錢,計(jì)入營業(yè)外支出,今年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)增嗎?另外增值稅與企業(yè)所得稅申報(bào)收入不一致會不會有預(yù)警,因?yàn)樽叩氖枪潭ㄙY產(chǎn)清理,會計(jì)收入是0,增值稅收入是有的。
老師,情況如下我們公司是一般納稅人,購買的固定資產(chǎn)汽車2023.9月賣了,開的二手車交易發(fā)票價(jià)格低,省稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)刷出來了,讓我們按扣除折舊后的金額玉150000元補(bǔ)稅款,讓補(bǔ)在2023.9的增值稅報(bào)表里做無票收入。我想咨詢:1,改2023.9月的增值稅報(bào)表在哪改?是進(jìn)去電子稅務(wù)局找到2023.9報(bào)表直接修改還是去稅務(wù)大廳2.所得稅報(bào)表需要改2023.9的季報(bào)表和匯算清繳年報(bào)嗎,具體怎么改
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購買于2012年,現(xiàn)價(jià)750000元;代步轎車現(xiàn)價(jià)310000元;李先生在1年前以150000元購買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購買了90000元的某國債至今市值已增加了15%。現(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購買當(dāng)月即開始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費(fèi)用是700元;每年的置裝費(fèi)用為4000元;每年的汽車費(fèi)月約為3000元;李先生加入了一個(gè)臺球俱樂部,每年的費(fèi)用為6000元;李太太報(bào)班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費(fèi)為4500元。除了房貸沒有其他貸款,夫婦除了五險(xiǎn)一金沒有其他商業(yè)保險(xiǎn),為兒子購買一份保額150000元少兒商業(yè)保險(xiǎn),每年保費(fèi)5400元能不能給出房貸那個(gè)數(shù)的具體計(jì)算步驟
公司收購農(nóng)產(chǎn)品可以直接開具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時(shí)間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購一只小豬,這個(gè)發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計(jì)利潤預(yù)估超300萬了,一季度200,二季度150,請問二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤都按25個(gè)點(diǎn)交?
車學(xué)堂之前注冊那個(gè)手機(jī)號注銷了怎么辦?
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增,可是調(diào)增的金額稅務(wù)覺得少,還得再調(diào),這樣我修改匯算清繳可以嗎?
?你好 ;? ? ? ? 你修改匯算表可以 ;但是你增值稅方面表格也得改的? ?
增值稅就修改,5月份的申報(bào)表,可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
?你好;? 是的。? ? ? ?就這也來處理的。 你們是 補(bǔ)增值稅的話; 不用轉(zhuǎn)出的; 你 轉(zhuǎn)出干啥? ?
老師那補(bǔ)繳增值稅,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
?你好;? ?直接做 :借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
這樣就不用繳納滯納金了是嗎?
?你好 ;? ?走這個(gè)科目 ; 繳納后? 稅務(wù)局會收取滯納金 ; 按滯納金的金額在做分錄? ?
老師是這樣的,我們之前購買汽車的時(shí)候一次性全部認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了,去年出售的時(shí)候價(jià)格低,所以調(diào)整增值稅,用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎?平時(shí)做匯算清繳的時(shí)候也會有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,也沒繳納滯納金啊?
你好;? ? ?你轉(zhuǎn)出干嘛 ; 你出售多少都不會轉(zhuǎn)出的;? ?都可以抵扣的;? 你到時(shí)補(bǔ)計(jì)提增值稅即可? ??
不轉(zhuǎn)出,在增值稅報(bào)表上,怎么繳納呢?在哪填寫銷項(xiàng)稅???
?你好; 你修改申報(bào)表; 你之前9月的申報(bào)表去改 ;? ??
不都說了嗎?匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增了?難道進(jìn)項(xiàng)稅我去修改去年9月份的?去修改收入?
你好 ;? 你也得去改申報(bào)表的; 你申報(bào)表都是? 少報(bào)了。 先改增值稅和附加稅申報(bào)表; 在去改年報(bào); 你們稅務(wù)局都不讓你改嗎 ; 我這邊都要求改的;? ?你非得去? 年報(bào)改 肯定不行的;? ?除非你稅務(wù)局允許你這樣? ?
問題是,我修改去年9月份的申報(bào)表,那我匯算清繳也已經(jīng)調(diào)增了,怎么辦?
?你好 ;? ?你改 9月的 改你增值稅和 附加稅部分;? 你匯算是調(diào)整的 是 企業(yè)所得稅的哦 ;? ? 如果你年報(bào)吧你 增值稅和附加稅以及 企業(yè)所得稅都報(bào)了。 那你 9月的就不用改了。? ? 你只要稅務(wù)局那邊認(rèn)可你的操作就行? ?
問題是,只調(diào)增了企業(yè)所得稅,沒有調(diào)整增值稅
?你好 ; 去改? ? ? ? 9月申報(bào)表哈? ??