對的是的,你需要把它銷售出去,也就是處置了。
老師麻煩問您一下 為什么固定資產(chǎn)清理借方有余額,計算固定資產(chǎn)金額時得加上它,正常不應(yīng)該是減去嗎?
老師麻煩問下像固定資產(chǎn)計提折舊不是用原值減預(yù)計凈殘值后的余額計提折舊,一般計提完后,固定資產(chǎn)期末余額就是殘值了是嗎
老師,麻煩問一下,一般納稅人要注銷,有很多存貨怎么辦?
老師,一般納稅人,固定資產(chǎn)有余額,注銷是不是很麻煩?
老師,一般納稅人注銷,這些固定資產(chǎn)有余額,怎樣消掉?
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
銷不出去,怎么辦?
你好,有余額注銷不了。
老師,這些是辦公
累計折舊107648.01元
老師,應(yīng)該折舊完了吧?
老師,這樣算折完折舊?
做完了你的固定資產(chǎn)還有余額不是嗎?
你的固定資產(chǎn)得清理了才可以。
折舊完就可以吧?
那就完了也不可以的,因為你的固定資產(chǎn)還有原值。
折舊完也不可以的,因為你的固定資產(chǎn)里面,它的原址還是有的 你要想注銷,你所有的資產(chǎn)負(fù)債表的余額都應(yīng)該是零。
老師,折舊完后是怎樣提現(xiàn)?
你好,折舊完了,你的固定資產(chǎn)減去折舊等于零,或者是只剩下殘值。