你好,第4行“銷售費用”應填的金額=10.6萬/1.06%2B50萬=60萬
某自營出口的生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,退稅率為13%。2010年11月和12 月的生產經營情況如下: (1)11 月份:外購原材料、燃料取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 800 萬元、增值稅額 136 萬元;外購動力取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 100 萬元、增值稅額 17萬元,其中20%用于企業(yè)基建工程;以外購的原材料 100 萬元委托某公司加工貨物,支付加工費取得通過認證的增值稅專用發(fā)票,注明價款50 萬元、增值稅額 8.5 萬元,支付加工貨物的運輸費用10萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票。內銷貨物取得不含稅銷售額200 萬元,支付銷售貨物運輸費用20 萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票;當月出口銷售貨物取得銷售額500 萬元。采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2008 年 11 月份應納(或應退)的增值稅。
5.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2019年購進原材料,支付運輸費(不含稅價)30萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物,支付運費(不含稅價)50萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;在當地會展中心開展推廣活動,支付參展費10.6萬元,取得會議主辦方開具的增值稅專用發(fā)票。該企業(yè)2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)第4行“銷售費用”應填的金額為()萬元。A.30B.50C.60D.60.6
5.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2019年購進原材料,支付運輸費(不含稅價)30萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物,支付運費(不含稅價)50萬元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;在當地會展中心開展推廣活動,支付參展費10.6萬元,取得會議主辦方開具的增值稅專用發(fā)票。該企業(yè)2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)第4行“銷售費用”應填的金額為()萬元。A.30B.50C.60D.60.6
1. 某自營出口的生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產經營情況如下: (1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發(fā) 票,注明支付價款850萬元、增值稅額110.5萬 元,材料、燃料已驗收入庫; (2)外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明 支付價款150萬元、增值稅額19.5萬元,其中 20%用于企業(yè)基建工程; (3)以外購原材料80萬元委托某公司加工 貨物,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票,注明 價款30萬元、增值稅額3.9萬元,支付加工貨 物的不含稅運輸費用10萬元并取得運輸公司開 具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (4)內銷貨物取得不含稅銷售額300萬元 支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得運輸公司 開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。 要求:采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2019 年10月份應納(或應退)的增值稅。
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年5月份的有關生產經營業(yè)務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.85萬元(含稅)。(2)銷售乙產品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。(3)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(4)向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企職工福利。
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數據的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應付賬款48萬多和預付賬款125萬都落到了其他應付款里,那我錄期初數的時候,也把他們都落到其他應付款里可以嗎?還是說應付賬款就錄到應付賬款里,預付賬款就錄到預付賬款里
老師,反結賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設置的研發(fā)費用后面的“直接人工”科目設置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產填報表的時候是填入其他非流動資產,是嗎?