同學(xué)你好,只有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷項(xiàng)稅,記賬的時(shí)候記的是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月末需要做啥會(huì)計(jì)處理——月末不需要做會(huì)計(jì)處理,如果已經(jīng)勾選計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅,就放在這個(gè)明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)中抵扣; 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需不需要勾選認(rèn)證?——可以不勾選認(rèn)證,先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中,在有銷項(xiàng)時(shí)再勾選,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅
老師,政府有3個(gè)人走的我們物業(yè)公司勞務(wù)派遣,我給他們算費(fèi)用的時(shí)候有工資,社保,醫(yī)保,工會(huì)經(jīng)費(fèi),還有開(kāi)票的稅金,還有啥
老師,同一個(gè)法人的兩個(gè)公司可以簽業(yè)務(wù)合同嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)認(rèn)繳出資額和實(shí)繳出資額,根據(jù)什么金額填?
老師,去年計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳時(shí)做了調(diào)增,今年又把這筆存貨跌價(jià)準(zhǔn)備沖回了,那今年匯算清繳可以調(diào)減嗎?
工商年審,有一個(gè)股東認(rèn)繳和實(shí)繳的資本。 注冊(cè)資本500萬(wàn),兩個(gè)股東分別已經(jīng)實(shí)繳47.5+2.5=50萬(wàn)。認(rèn)繳的出資額還是填500還是填500-50=450萬(wàn)?因?yàn)橹耙恢碧畹氖?00萬(wàn)認(rèn)繳,實(shí)繳出資額填的47.5+2.5
老師好,公司購(gòu)買多臺(tái)手機(jī)用于促銷,同時(shí)每臺(tái)手機(jī)加了鐳雕費(fèi)用和定制套餐費(fèi)用,手機(jī)稅率13%,其他費(fèi)用6%,請(qǐng)問(wèn)其他費(fèi)用要入到資產(chǎn)原值嗎,如果入庫(kù)應(yīng)該怎么處理
老師你好我單位是2024年10月28日,租用了公租房房屋給員工居住,發(fā)票開(kāi)具的是2024年6月1日-2025年12月,這種咋樣做賬
你好,老師我想問(wèn)一下,出售交易性金融資產(chǎn)需不需要同時(shí)將公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)入投資收益?
老師新接手一家企業(yè)未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)要交稅嗎
公司都沒(méi)會(huì)計(jì),我是免費(fèi)幫忙,而且我也不懂,2025年1月請(qǐng)別人指導(dǎo)的報(bào)表,當(dāng)時(shí)"留存”,填的數(shù)據(jù)也忘記了,感覺(jué)是0申報(bào),之后有別的會(huì)計(jì)說(shuō)“留存”不對(duì),現(xiàn)在我也不知道如何查詢當(dāng)時(shí)“留存"的報(bào)表數(shù)據(jù)
不勾選認(rèn)證,那是不是把本期計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-進(jìn)項(xiàng)的總金額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫
同學(xué)你好,不勾選認(rèn)證是在做分錄時(shí)直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中,不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅,比如 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款等 勾選認(rèn)證時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額