你好;? 是的。? ? 可以下次有稅費(fèi)的時(shí)候抵減的??
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個(gè)月開票銷項(xiàng),不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證,1月15申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候,可不可以不抵扣,等下個(gè)月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報(bào)表表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
老師,我們這個(gè)月(5月份)銷項(xiàng)稅額是2000多,想問下我現(xiàn)在可以操作認(rèn)證抵扣嗎,我可以只勾選這截圖中的兩張進(jìn)項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng)稅額也剛好2000多)抵扣嗎,剩下的等下次抵扣再勾選?
老師,您好,這個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額多,現(xiàn)在報(bào)表中還可以留底,等下次再抵扣吧
這個(gè)月抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以做留底稅,下月再次抵扣是吧?那當(dāng)月的收入分錄該怎么做呢?
老師我還想問一下我增值稅的時(shí)候,4月銷項(xiàng)稅2000,要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2500,剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是留著2024年繼續(xù)抵扣??
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
開票運(yùn)費(fèi)、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請(qǐng)問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?