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資料:大洋公司2019年1月發(fā)生下列業(yè)務: 1.銷售給甲公司甲產品一批,售價計20000元,增值稅2600元,同時代墊運雜費 500元,按合同規(guī)定采用托收承付結算方式,現(xiàn)已辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到。 2.收到售給甲公司的貨款及代墊的運雜費,款存銀行。 3.企業(yè)預付乙公司購貨款20 000元。 4.企業(yè)收到乙公司發(fā)來的原材料,買價16239元,增值稅率為13%。余款已收存銀行,材料也已驗收入庫。 5.企業(yè)賒銷一批貨物給丙公司,不含稅售價為10000元,增值稅稅率13%,付款條件為4/10. 1/30. N/60. 6.丙公司于第10天償還貨款。 7.企業(yè)售給乙公司產品一批,售價50000元,因批量銷售,給乙公司10%的商業(yè)折扣,增值稅稅率13%,貨款尚未收回,商品已發(fā)出。 8.總務部門領用定額備用金1000元,以現(xiàn)金支付。 9.收到丙公司交來的包裝物押金1800元,存入銀行。 10.總務部門前來報銷辦公用品費用280元,審核無誤,以現(xiàn)金補足其定額。要求:編制相關會計分錄

2022-06-18 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-18 22:23

1.借應收賬款23100 貸主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600 銀行存款500 2借銀行存款23100 貸應收賬款23100 3借預付賬款20000 貸銀行存款20000 4. 4借原材料16239 應交稅費應交增值稅進項稅額2111.07 銀行存款1649.93貸預付賬款20000 5借應收賬款11300 貸主營業(yè)務10000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000 6.借:銀行存款 11200 財務費用100 貸應收賬款11300 7.應收賬款50850 貸主營業(yè)務收入45000 應交稅費應交增值稅銷項稅額5850 8.其他應收款-備用金 1000貸庫存現(xiàn)金1000 9借銀行存款1800 貸其他應付款1800 10借管理費用280庫存現(xiàn)金720貸其他應收款1000

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快賬用戶6798 追問 2022-06-18 22:35

那老師這個題也可以幫我一下嘛

那老師這個題也可以幫我一下嘛
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齊紅老師 解答 2022-06-19 11:02

您好,學堂有規(guī)定需要分別對不同的問題,需要重新發(fā)起提問,方便老師解答,望理解

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