結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)繳的增值稅
老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)抵減銷項(xiàng)?怎么寫摘要
老師好~一般納稅人,上個月進(jìn)項(xiàng)有留抵,再加上這個月的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)后,還是有留抵,怎么做分錄呢
老師,一般納稅人公司,進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)抵減銷項(xiàng)?沒啥區(qū)別吧
老師,一般納稅人銷項(xiàng)13進(jìn)項(xiàng)3%那應(yīng)繳納的增值稅還是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)?還是說3%小規(guī)模開的票一般人不能抵扣?
老師,一般納稅人勾選進(jìn)項(xiàng)票,再抵扣,摘要怎么寫合適?
藍(lán)莓種植公司籌建期間買的釘子、電線、開關(guān)等做賬時進(jìn)什么科目
公司的取暖費(fèi),該怎么記賬
藍(lán)莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
好的。不管交不交增值稅 都這樣寫摘要不。
不需要繳納增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師 我是這樣寫的 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的額
那后續(xù)交費(fèi)了 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 借 未交 貸銀行
是的,是這樣賬務(wù)處理的