很多招待費(fèi)是可以全部計(jì)入成本
老師你好!請問一下本公司是律師事務(wù)所,平時(shí)就工資,辦公費(fèi)用等成本費(fèi)用,那么我有很多招待費(fèi)是可以全部計(jì)入成本,還是說有比例?
老師您好!請問一下我司是高新企業(yè),高新收入數(shù)據(jù)取得是在平時(shí)銷售里按比例提取的,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本沖管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi),還是主營業(yè)務(wù)成本?但研發(fā)費(fèi)只有100多萬,收入就有1500多萬喲?
老師,你好,是這樣我們是測繪公司,平時(shí)很多專家評審費(fèi),這個(gè)費(fèi)用很多專家是個(gè)人沒辦法開票,但是這也是很大一部分成本入不了賬,我想問下這個(gè)怎么處理入賬?
找樸老師解決一下問題,謝!這個(gè)月確認(rèn)收入1089萬,公司費(fèi)用需要多少才合適,公司費(fèi)用是不是包括成本發(fā)票和普通發(fā)票,成本發(fā)票是平時(shí)的材料成本和制造費(fèi)用,普通發(fā)票就是日常運(yùn)營費(fèi)用,包括一些招待費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi),水電費(fèi),那么,對于稅務(wù)賬來說,這個(gè)費(fèi)用占比收入多少才合適?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
那么我這個(gè)公司產(chǎn)生的招待費(fèi)我就開發(fā)票全部計(jì)入成本嗎?
產(chǎn)生的招待費(fèi),建議計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi),更適合