借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預(yù)付我公司10萬,我公司預(yù)付家電廠家80000.元,先來的樣機(jī),和進(jìn)項(xiàng)專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1300.貸,預(yù)付賬款,11300,等發(fā)票認(rèn)證后,借,應(yīng)交增值稅,增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅1300.貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1300 老師我這個分錄對嗎?
材料采購的核算(課堂練習(xí))一、簡答題(共1題,100分)1、(1)企業(yè)向北方工廠購買甲材料,收到北方工廠開來的專用發(fā)票,數(shù)量2000千克,單價1.9元,價款3800元,增值稅494元,價稅合計(jì)4294元,以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。(2)企業(yè)向北方工廠購買乙材料,供應(yīng)單位專用發(fā)票載明乙材料3000千克,每千克2元,價款6000元,增值稅780元,價稅合計(jì)6780元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。(3)企業(yè)以銀行存款支付前欠北方工廠購買乙材料貨款。(4)企業(yè)以銀行存款500元支付乙材料裝卸費(fèi)。(5)上購入甲、乙材料共發(fā)生保險費(fèi)1000元,以銀行存款支付。其中甲、乙材料分別購入2000千克和3000千克。(6)乙材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。(7)根據(jù)合同規(guī)定,5日,企業(yè)向本地Y公司預(yù)付貨款30000元用于采購B材料。9日,B材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(不考慮增值稅),會計(jì)分錄
我是熱力公司,在電廠購買氣費(fèi)用于冬季供暖,向電廠預(yù)付款項(xiàng)和收到專票后怎樣做會計(jì)分錄
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項(xiàng)已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計(jì)買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗(yàn)收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費(fèi)1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計(jì)分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項(xiàng)已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計(jì)買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗(yàn)收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費(fèi)1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計(jì)分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
老師好,買車位需要上哪些稅,是跟二手房業(yè)主買的
請教一下老師,這樣把其他應(yīng)收款股東的掛賬平了,這樣做賬符合規(guī)范嗎?
我們銷售自產(chǎn)的肥料,要給對方返利,比如說那個大袋肥,是31塊錢一袋兒,這樣兒的話,就是說是要給他一袋返六塊錢,這樣兒的話,那是多少袋兒,反正是一共返1200塊錢。然后,半成品的話,是一噸返100塊錢,然30噸的話是返3000塊錢,一共就是返4200塊錢。老師業(yè)務(wù)說這樣的銷售方式成立么?開發(fā)票怎么開?開票類目是什么?
敬老院6月份買菜8月份才補(bǔ)發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過賬沒有這一筆,7月份沒做帳嘞,7月份菜票還沒給呢,我可以下到8月份么
第三問合同變更,不應(yīng)該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價成本合同價款+合同價款?
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對應(yīng)的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點(diǎn)彎彎繞就分不清楚了
老師好,請問23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購貨方操作還是銷貨方操作?
請問老師 三年前有三個分錄錯了 還可以紅沖嗎?會有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營業(yè)是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因?yàn)槭?005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請問這種用了簡易計(jì)稅的情況下,對于我單位哪些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,哪些不可以抵扣
老師我再問下,如果電廠給我們開了氣費(fèi)單寫這400萬元,我們實(shí)際支付300萬元,收到專票300萬元專票后怎么做會計(jì)分錄,少付的100萬,會計(jì)分錄怎么寫,謝謝
借:預(yù)付賬款400 貸:銀行存款400 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款300