借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:預(yù)付賬款

老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預(yù)付我公司10萬,我公司預(yù)付家電廠家80000.元,先來的樣機,和進項專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應(yīng)交稅費,增值稅,待抵扣進項稅額1300.貸,預(yù)付賬款,11300,等發(fā)票認(rèn)證后,借,應(yīng)交增值稅,增值稅,進項稅1300.貸,應(yīng)交稅費增值稅,待抵扣進項稅1300 老師我這個分錄對嗎?
材料采購的核算(課堂練習(xí))一、簡答題(共1題,100分)1、(1)企業(yè)向北方工廠購買甲材料,收到北方工廠開來的專用發(fā)票,數(shù)量2000千克,單價1.9元,價款3800元,增值稅494元,價稅合計4294元,以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(2)企業(yè)向北方工廠購買乙材料,供應(yīng)單位專用發(fā)票載明乙材料3000千克,每千克2元,價款6000元,增值稅780元,價稅合計6780元,款項尚未支付,材料尚未驗收入庫。(3)企業(yè)以銀行存款支付前欠北方工廠購買乙材料貨款。(4)企業(yè)以銀行存款500元支付乙材料裝卸費。(5)上購入甲、乙材料共發(fā)生保險費1000元,以銀行存款支付。其中甲、乙材料分別購入2000千克和3000千克。(6)乙材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本。(7)根據(jù)合同規(guī)定,5日,企業(yè)向本地Y公司預(yù)付貨款30000元用于采購B材料。9日,B材料到達,驗收入庫(不考慮增值稅),會計分錄
我是熱力公司,在電廠購買氣費用于冬季供暖,向電廠預(yù)付款項和收到專票后怎樣做會計分錄
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
你好老師,請問受益人備案提示實名認(rèn)證不通過怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財務(wù)負責(zé)人是同一個人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
老師我再問下,如果電廠給我們開了氣費單寫這400萬元,我們實際支付300萬元,收到專票300萬元專票后怎么做會計分錄,少付的100萬,會計分錄怎么寫,謝謝
借:預(yù)付賬款400 貸:銀行存款400 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:預(yù)付賬款300