你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師,您好,去年年終匯算清繳補了企業(yè)所得稅,請問怎么做分錄?小企業(yè)會計準則的
小企業(yè)會計準則匯算清繳補繳的所得稅要怎么做啊
老師您好:匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄啊 (07新會計準則)
老師您好!我今年匯算清繳時補交了去年的所得稅3000元。分錄要怎么做???小企業(yè)會計準則
老師,小企業(yè)會計準則補繳匯算清繳所得稅分錄怎么做?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
老師如果繳稅的金額不大,可以直接計入所得稅費用科目嗎? 不通過以前年度損益調(diào)整這樣可以嗎?要不然會導致報表數(shù)不平 2千元
你好,不可以這樣處理?
好的 那之后的報表不平,也沒有影響是嗎老師
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,報表關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
好的,老師做完以上分錄是不是還得做一筆 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
老師這一筆是自動結轉(zhuǎn)的還是需要手動做這一筆分錄呢
你好,是的,是這樣的 這個是軟件自動結轉(zhuǎn)的?