統(tǒng)一發(fā)放到其中一人的工資卡上,只申報(bào)該人工資,金額為支付的全部金額
老師,一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計(jì):8400塊錢,我一月份做帳時(shí)的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個(gè)問題我不知道怎么處理,每個(gè)人的300塊錢加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅,但是這300塊錢上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了,那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢呀?
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了(一次性獎(jiǎng)金填報(bào))。但是后來做賬過程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)。現(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表??墒俏也惶靼?,個(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的,申請(qǐng)報(bào)銷直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。
老師 請(qǐng)問下 就是我們公司上個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候 一個(gè)員工的個(gè)人承擔(dān)的社保沒扣 然后這個(gè)月做工資的時(shí)候給扣出來了 在其他扣款里面 那我做分錄的時(shí)候這筆七百塊錢的借方我應(yīng)該是要這么做啊
老師下午好,我是一家建筑企業(yè),做基礎(chǔ)時(shí)人手不夠,在工地附近找了幾個(gè)工人,做了兩三天,每人幾百塊錢,他們這些工錢,統(tǒng)一發(fā)放到其中一人的工資卡上,請(qǐng)問申請(qǐng)工資個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我這邊新接手了一家企業(yè),是一家建筑安裝公司,然后發(fā)現(xiàn)上任會(huì)計(jì)把去年整年的工資都做到了管理費(fèi)用里面,他們家的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本好像也就是人工工資,現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么調(diào)
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
但是附件是附了好多個(gè)人名的,且對(duì)方打的收條也是寫了代收12個(gè)人的工資。報(bào)了人家一個(gè)人的工資,萬一他在別的地方也由他收款,會(huì)不會(huì)有個(gè)稅糾紛。
不要附代收12人的收條。 存在這種個(gè)稅糾紛的可能