同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=120*7*(1加25%)/(1-9%)*9% 應(yīng)納增值稅=110*22.6/(1加13%)*13%減120*7*(1加25%)/(1-9%)*13%
進(jìn)出口公司2008年12月進(jìn)口120輛小汽車,每輛到岸價(jià)格(關(guān)稅完價(jià)格)7萬元人民幣。該公司當(dāng)月銷售初期,其中110輛每輛價(jià)稅合并銷售價(jià)23.4萬元。已知小轎車關(guān)稅稅率為110%消費(fèi)稅稅率為5%,請(qǐng)問該公司進(jìn)口小汽車應(yīng)納的進(jìn)口增值稅和該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅是多少?
1、某進(jìn)出口公司2008年12月進(jìn)口120輛小汽車,每輛到岸價(jià)格(關(guān)稅完稅價(jià)格)7萬元(人民幣,下同)。該公司當(dāng)月銷售出其中110輛,每輛價(jià)稅合并銷售價(jià)23.4萬元。已知小轎車關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。請(qǐng)問該公司進(jìn)口小汽車應(yīng)納的進(jìn)口增值稅和該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅是多少
某進(jìn)出口公司當(dāng)月進(jìn)口120輛小轎車,每輛小轎車到岸價(jià)格7萬,當(dāng)月銷售了110輛,每輛車零售收入22.6萬,關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅率9%計(jì)算應(yīng)繳納增值稅和消費(fèi)稅
3、某進(jìn)出口公司3月進(jìn)口小轎車120輛,每輛到岸價(jià)格為7萬元人民幣,該公司銷售其中的110輛,每輛價(jià)稅合并定價(jià)23.4萬元,已知小轎車進(jìn)口關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅額。
3、某進(jìn)出口公司3月進(jìn)口小轎車120輛,每輛到岸價(jià)格為7萬元人民幣,該公司銷售其中的110輛,每輛價(jià)稅合并定價(jià)23.4萬元,已知小轎車進(jìn)口關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅額。
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做