可以按公允賣給母公司繼續(xù)折舊

請(qǐng)問公司某固定資產(chǎn)壞了已不能使用,但尚未達(dá)到折舊年限,也沒有處置,請(qǐng)問現(xiàn)在是應(yīng)該怎么做?需要繼續(xù)提折舊嗎?
母公司以固定資產(chǎn)出資設(shè)立子公司,原價(jià)是100,累計(jì)折舊10,減值準(zhǔn)備10,公允價(jià)值100,增值稅13%,消費(fèi)稅10%,所得稅25%,原每年折舊5,無殘值。20年壽命,還剩18年。子公司按照18年折舊,無殘值。 借 長(zhǎng)投 113 貸 固定資產(chǎn)清理 93 貸 資產(chǎn)處置損益 20 借 固定資產(chǎn)清理 93 貸 固定資產(chǎn) 100 借 累計(jì)折舊 10 借 減值準(zhǔn)備 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100*13%=13 借 稅金及附加 100*10%=10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 10 以上處理完全跟“母公司以固定資產(chǎn)為對(duì)價(jià)購買子公司”一樣的分錄? 但是跟“母公司以固定資產(chǎn)為對(duì)價(jià)購買子公司”不一樣的是,還需要涉及內(nèi)部交易抵消? 跟母公司在購買子公司后,母公司出售固定資產(chǎn)給子公司,完全一樣的內(nèi)部抵消分錄? 借 資產(chǎn)處置損益損益 20 貸 固定資產(chǎn) 20 借 遞資 20*25%=5 貸 所得稅費(fèi)用 5 借 累折 100/18-80/18=1.11 貸 管費(fèi) 1.11 借 所得稅費(fèi)用 0.2775 貸 遞資 0.2775
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個(gè)殘值,20000,我需要把這個(gè)清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個(gè)人可以嗎?還是怎么處理?
子公司因?yàn)榻?jīng)營(yíng)問題走清算了,固定資產(chǎn)還沒折舊完,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,需不需要按公允賣給母公司繼續(xù)折舊
有個(gè)公司買了一輛車,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報(bào)企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣,現(xiàn)在的問題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調(diào)整
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,開票稅率為1%,要收客戶多少稅點(diǎn)才不虧,稅點(diǎn)是不是要私賬收
老師,跨年的發(fā)票紅沖有處罰嗎
老師,如果我拿不回來230w成本票,是不是要交230w*5%的企業(yè)所得稅啊
老師就是我們公司運(yùn)輸費(fèi)一直沒有發(fā)票,我們都是叫的私人的車,但是叫的車也不固定,誰便宜就找誰拉貨,我這個(gè)發(fā)票怎么處理啦
客戶對(duì)公戶凍結(jié)了 貨款轉(zhuǎn)我私人了 我需要轉(zhuǎn)到對(duì)公戶進(jìn)去嗎
附加稅的稅率一般在多少
公司要注銷,其他應(yīng)付款中法人借款,這筆款是做營(yíng)業(yè)外收入嗎
申報(bào)個(gè)人所得稅換電腦了,怎么把原來電腦的數(shù)據(jù)導(dǎo)到新電腦上?
老師,請(qǐng)問一下,進(jìn)出口貿(mào)易公司,如果要做出口退稅,不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人都可以做的,對(duì)嗎?
老師,10月份開了一張發(fā)票,11月份對(duì)方要求紅沖,重新開,10月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,11月份紅沖的時(shí)候,成本要不要沖回?謝謝老師幫忙解答一下


如果不賣給母公司繼續(xù)折舊還有什么賬務(wù)處理辦法
不賣給母公司,也會(huì)在清算過程中,按賬面價(jià)值交增值稅與企業(yè)所得稅
為什么要交稅呢,老師能解釋一下原理嗎?那我按賬面價(jià)值賣給母公司可以嗎
按賬面價(jià)值賣給母公司可以。 清算,固定資產(chǎn)等資產(chǎn)會(huì)按視同銷售,核定增值稅,交納企業(yè)所得稅