你好可以的哦,正常業(yè)務(wù)
老師早上好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開(kāi)代發(fā)工資的普票用5%的稅率,然后還可以再用差額征收嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司收到代發(fā)工資的差額發(fā)票可以嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模,可以開(kāi)差額征稅的發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司可以差額開(kāi)票嗎?稅率多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司。小規(guī)??梢蚤_(kāi)差額發(fā)票嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那應(yīng)該怎么入賬?
就是我們把工資給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)要給我們開(kāi)差額發(fā)票
直接計(jì)入費(fèi)用或者成本就可以的
金額按轉(zhuǎn)給對(duì)方的工資入賬嗎?
是的,備注是不是有東西
是的,有差額征稅:金額,不用管這個(gè)嗎
是的,你記賬肯定是按照全額來(lái)
好的,謝謝老師,如果我們開(kāi)了差額票,增值稅申報(bào)也是按全額報(bào)嗎
差額啊,差額征稅的
差額申報(bào)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤的
你到底是收款票還是開(kāi)票?你可以12366,應(yīng)該還是最終的納稅銷(xiāo)售是差額
上個(gè)月給a公司開(kāi)出了差額票,這個(gè)月b公司說(shuō)要給我們開(kāi)差額票,我就有點(diǎn)弄不明白了
額你說(shuō)的我都暈了