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甲公司在2018年11月11日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2000000元,增值稅稅額為260000元,該批商品成本為800000元。乙公司在2018年11月27日支付貨款,2018年12月5日,該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)款項。假定甲公司取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料編制有關(guān)會計分錄。

2022-06-15 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-15 20:59

您好 借:應(yīng)收賬款2260000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額260000 借:主營業(yè)務(wù)成本800000 貸:庫存商品800000 借:銀行存款2260000 貸:應(yīng)收賬款 2260000 借:主營業(yè)務(wù)收入 2000000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 260000 貸:銀行存款 2260000 借:庫存商品 800000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800000

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你好 2018年11月11日 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2018年11月27日 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 2018年12月5日 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-15
您好 借:應(yīng)收賬款2260000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額260000 借:主營業(yè)務(wù)成本800000 貸:庫存商品800000 借:銀行存款2260000 貸:應(yīng)收賬款 2260000 借:主營業(yè)務(wù)收入 2000000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 260000 貸:銀行存款 2260000 借:庫存商品 800000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800000
2022-06-15
你好 正常銷售 借:應(yīng)收賬款1130000 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130000 借:主營業(yè)務(wù)成本520000 , 貸:庫存商品520000 收到款項,借:銀行存款1130000 ,貸:應(yīng)收賬款1130000 銷售退回,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 1000000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130000, 貸:銀行存款1130000 借:庫存商品 520000 ,貸:主營業(yè)務(wù)成本520000
2021-12-20
你好 正常銷售? 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 收到款項,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 銷售退回,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-12-20
同學(xué)你好借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-12-20
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