你好只能退給個(gè)人的。

您好,請(qǐng)問(wèn)2020年1-4月份繳納的個(gè)人所得稅可以退回來(lái)嗎
老師,員工每個(gè)月繳納的個(gè)人所得稅到年底是可以退回來(lái)的是嗎?
公司每個(gè)月繳納的增值稅,年底可以退嗎
老師我去年十一月份繳納的增值稅上個(gè)月退回來(lái)了,這個(gè)現(xiàn)在退回來(lái)的增值稅以后還需要繳納嗎,這個(gè)退回來(lái)的稅款需要在這個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎
老師,個(gè)人所得稅每月5000以上繳納稅款,來(lái)年退稅可以退回公司賬戶(hù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱(chēng),數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷(xiāo)么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


現(xiàn)在的政策是年收入不足多少可以退?是6萬(wàn)還是12萬(wàn),我們個(gè)稅系統(tǒng)是月5000以上就上稅了
只要多交了就可以退稅,不管你的收入是多少。
人家是12萬(wàn)以?xún)?nèi)的,如果預(yù)繳有預(yù)繳稅款,不需要補(bǔ)稅。
那為什么我們個(gè)稅系統(tǒng)月超過(guò)5000就上稅?
那他一個(gè)月最多抵扣5000,超過(guò)的就得交稅,如果你第一個(gè)月發(fā)放了1萬(wàn),需要交,第二個(gè)月也是1萬(wàn),需要交以后每個(gè)月都沒(méi)有工資了,不上班了,交納的個(gè)稅可以全額退給你。
那你不是說(shuō)是12萬(wàn)以?xún)?nèi)?我對(duì)這個(gè)6萬(wàn)還是12萬(wàn)很不清楚
你好,如果是12萬(wàn)以?xún)?nèi),但是預(yù)繳的時(shí)候有預(yù)繳稅款,可以免于交稅,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候做 給他免了稅款,不需要補(bǔ)交了,但是匯算清繳的時(shí)候,你該交多少還是交多少。
這種是合在一處,工資超過(guò)了6萬(wàn),正常交稅了,在另一處工資不到6萬(wàn)的情況。
有政策文件嗎發(fā)給我看看,我還是沒(méi)聽(tīng)明白
如果入職五月份的話,他的累計(jì)扣除費(fèi)用只有5000,需要交個(gè)稅,你看下你給人家申報(bào)了幾個(gè)月的工資,他上一個(gè)月都有收入。
剛打打錯(cuò)了 忽略就可以了 無(wú)需辦理年度匯算的情形 納稅人在納稅年度內(nèi)已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無(wú)需辦理年度匯算: (一)年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過(guò)12萬(wàn)元的; ?。ǘ┠甓葏R算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的; ?。ㄈ┮杨A(yù)繳稅額與年度匯算應(yīng)納稅額一致的; ?。ㄋ模┓夏甓葏R算退稅條件但不申請(qǐng)退稅的。 三、需要辦理年度匯算的情形 符合下列情形之一的,納稅人需辦理年度匯算: (一)已預(yù)繳稅額大于年度匯算應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的; ?。ǘ┘{稅年度內(nèi)取得的綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且需要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的。 因適用所得項(xiàng)目錯(cuò)誤或者扣繳義務(wù)人未依法履行扣繳義務(wù),造成納稅年度內(nèi)少申報(bào)或者未申報(bào)綜合所得的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法據(jù)實(shí)辦理年度匯算。
月收入超過(guò)5000年收入超過(guò)6萬(wàn)的,按月繳納了個(gè)稅,來(lái)年匯算清繳會(huì)退稅嗎,還是超6萬(wàn)部分是不退的?
你好多交了的退稅,這個(gè)聽(tīng)懂了嗎 不是說(shuō)你年累計(jì)收入在12萬(wàn)以?xún)?nèi)的可以退
多交的點(diǎn)在哪里,多少算多交?一家公司收入每月7200的工資,每月繳納超過(guò)5000元部分的稅,是多交還是沒(méi)有多交?
你好 沒(méi)有多交,需要正常繳納的 本來(lái)應(yīng)該交100,你交了120,這個(gè)20才是多交
那我換一種問(wèn)法,12萬(wàn)以?xún)?nèi)是什么意思?12和6萬(wàn)到底是什么
12萬(wàn)以?xún)?nèi)是綜合所得的收入,這個(gè)是匯算清交才考慮的 6萬(wàn)是一年的起征點(diǎn)
也就說(shuō)6萬(wàn)是一家公司工資正常收入,超6萬(wàn)需要繳納的稅,屬于應(yīng)納稅,來(lái)年也不退,12萬(wàn)屬于在其他地方或者其他公司有收入,加正常公司工資6萬(wàn),不超12萬(wàn)也不用繳納稅款?是這樣嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
問(wèn)的太累了,你的回答很不直觀,理解起來(lái)太難了,都快幫能問(wèn)的次數(shù)問(wèn)完了
那我給你回復(fù)的很明確 你總是想著退稅 6萬(wàn)是一年的起征點(diǎn) 起征點(diǎn)一個(gè)月5000 12個(gè)月6萬(wàn) 沒(méi)有問(wèn)題吧 你有兩處工資,一處72000,繳了稅款 另一處40000沒(méi)交 匯算清繳不需要補(bǔ) 正常的那4萬(wàn)需要正常補(bǔ)稅的 合并到一塊 但是稅務(wù)局正好出了一個(gè)政策,12萬(wàn)以?xún)?nèi)的不需要補(bǔ)稅 如果他一處工資是60000沒(méi)交稅 另外一出工資也是6萬(wàn)沒(méi)交稅 12萬(wàn)需要補(bǔ) 因?yàn)樗A(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有預(yù)繳,所以需要補(bǔ)稅
現(xiàn)在不是在做匯算清交嗎?你可以試一下,你那種情況下需不需要退稅 給你退不 如果你一年72000 繳了稅款12000*3% 不退不補(bǔ)