你好不需要你好。不需要把發(fā)您好,不需要把發(fā)票退回來。

老師,我方是購(gòu)買方,對(duì)方20年12月給我發(fā)開票開錯(cuò)了,但我方未認(rèn)證,我現(xiàn)在把發(fā)票退給對(duì)方后,對(duì)方需要紅字發(fā)票,然后開正確的給我,請(qǐng)問這種情況,他們會(huì)把紅字發(fā)票也給我還是只給我正確的發(fā)票。
我們自己開錯(cuò)票,我知道可以開紅字但是如果我們開給對(duì)方的對(duì)方在電子稅務(wù)抵扣了,那要怎么操作呢
老師好,我想問下,如果給對(duì)方開錯(cuò)票,但是對(duì)方抵扣了,對(duì)方開紅字通知書,他們需要把發(fā)票還給我們嗎?
對(duì)方給我們的專票錯(cuò)了,但是已經(jīng)被我抵扣了,這個(gè)是不是我要給他們開紅字信息表,之前開錯(cuò)的發(fā)票需要退回給對(duì)方嗎
如果對(duì)方給我開了發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了 需要我們填紅字信息表打印出來給對(duì)方對(duì)嗎? 他們?cè)俳o我們開紅字發(fā)票 里面內(nèi)容寫的對(duì)不對(duì)
對(duì)于幾年前就干完的項(xiàng)目又開進(jìn)來材料票了,如果被查出來就說剛給對(duì)方錢,這樣可以嗎?
向個(gè)人租房,支付了1000租房押金,對(duì)方只退了500元,未開發(fā)票,該怎么記賬?
老師,我單位雇傭5個(gè)外地人,工資按月申報(bào)個(gè)稅,不給他們繳納社保行不行?
車輛購(gòu)置稅是新規(guī)定的么,稅率是多少,電車也是要交這個(gè)稅的么
農(nóng)村生產(chǎn)隊(duì)有一塊地出租,請(qǐng)問生產(chǎn)隊(duì)可辦理稅務(wù)登記自行給承租方開票嗎
?老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆業(yè)務(wù),先給對(duì)方開了票,但是后來業(yè)務(wù)又沒做成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的那張發(fā)票會(huì)計(jì)沒紅沖,對(duì)方還抵扣了。這種情況應(yīng)該怎么處理啊
電商行業(yè)存在以下疑問: 1、平臺(tái)扣的達(dá)人傭金需要算銷售額申報(bào)收入嗎? 2、針對(duì)目前的政策,增值稅可以策劃嗎?
工商年報(bào)里的所有人備案,在11月1日前備案嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下跨地市標(biāo)志,選否可以嗎?
老師,去年新公司的裝修款之前沒有做,長(zhǎng)期待攤,現(xiàn)在老板需要應(yīng)該怎么做?


那我司開的紅沖發(fā)票兩聯(lián)需要給他嗎?
需要給對(duì)方的,需要給。
好的老師,如果對(duì)方未抵扣發(fā)票,我們應(yīng)該讓對(duì)方還回發(fā)票,然后開紅沖我們自己留底,新開的正數(shù)發(fā)票給他們對(duì)吧?
是的,是這樣處理的。是的,是這樣處理的。