你好多繳納了稅款的可以退稅,比如不到6萬塊錢,你交了稅款,這種可以 累計扣除費用是61000年。
案例1:張三2019年分別在甲、乙公司每月領(lǐng)取工資6000元、4000元,每 月減除費用5000元、享受子女教育專項附加扣除1000元在甲公司扣除,假 設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。 甲公司預扣預繳6000-5000-1000=0 乙公司預扣預繳4000-5000 匯算:((6000+4000)*12-5000*12-1000*12)*1090-2520=2280 老師 這種情況需要年度匯算清繳嗎 然后這種情況現(xiàn)在匯算期需要補多少個人所得稅?
老師好。今年先后在兩家公司上班,工資總額剛好在6萬以內(nèi)含六萬。沒有扣過個稅,這種情況需要匯算清繳嗎?
老師 個稅年度匯算清繳 哪種情況可以退稅,哪種情況需要補稅? 以12萬還是6萬費用扣除為標準?
老師如果一個個體戶他被核定了應稅所得率,那這種情況在匯算清繳的時候還可以扣除6萬的減除費用嗎
老師,小規(guī)模去年11和12月份的社保費去年忘交了,今年2月份的時候才補交,這種情況匯算清繳需要調(diào)整嗎?還是說可以作為今年的當期費用?
你好,請問金蝶軟件,做賬,固定資產(chǎn)錄了卡片,還需要填寫固定資產(chǎn)折舊表嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的庫存商品和銷售收入是緊密相關(guān)的吧?想讓庫存減少是不是只能依據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)對應的產(chǎn)品成本呢?
老師,我方給對方開的技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,當時現(xiàn)場用的一些零碎的材料可以入這筆服務(wù)費的成本嗎
老師,購買貨物一部分微信轉(zhuǎn)賬,一部分賬戶轉(zhuǎn)賬,開來合計數(shù)的發(fā)票一般納稅人,這個合理么?
公司租個人商用住房作為辦公地,租期一年,如果只開兩三個月的發(fā)票可以嗎?
老師,出口報關(guān)單后面附件還應該有發(fā)票和合同嗎?
超市賣雞蛋免所得稅么
老師,客戶開發(fā)票是根據(jù)在我們這里簽訂的合同款開嗎
老師,我給對方提供技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)服務(wù)費可以入材料嗎
老師,中級500題在哪里買?
累計扣除費用是6萬每年
您的意思是沒有超過6萬基本扣除都不要繳稅?預扣預交的匯算到時候會退回來吧?
對的是的是這么做是這么理解的。
那還有這種情況,一種大于6萬,小于12萬,另一種超過12萬這種,怎么界定個人年度匯算清繳的時候是該補稅還是退稅?
你好,如果在12萬以內(nèi)需要補稅,你在預繳的時候正常繳納了,過了稅款,但是匯算清繳還需要補稅的,這種情況下可以不用交。
你預交一分錢都沒有交,然后匯算清交超過了6萬,這種情況下需要補稅