你好多繳納了稅款的可以退稅,比如不到6萬塊錢,你交了稅款,這種可以 累計(jì)扣除費(fèi)用是61000年。
案例1:張三2019年分別在甲、乙公司每月領(lǐng)取工資6000元、4000元,每 月減除費(fèi)用5000元、享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元在甲公司扣除,假 設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。 甲公司預(yù)扣預(yù)繳6000-5000-1000=0 乙公司預(yù)扣預(yù)繳4000-5000 匯算:((6000+4000)*12-5000*12-1000*12)*1090-2520=2280 老師 這種情況需要年度匯算清繳嗎 然后這種情況現(xiàn)在匯算期需要補(bǔ)多少個(gè)人所得稅?
老師好。今年先后在兩家公司上班,工資總額剛好在6萬以內(nèi)含六萬。沒有扣過個(gè)稅,這種情況需要匯算清繳嗎?
老師 個(gè)稅年度匯算清繳 哪種情況可以退稅,哪種情況需要補(bǔ)稅? 以12萬還是6萬費(fèi)用扣除為標(biāo)準(zhǔn)?
老師如果一個(gè)個(gè)體戶他被核定了應(yīng)稅所得率,那這種情況在匯算清繳的時(shí)候還可以扣除6萬的減除費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模去年11和12月份的社保費(fèi)去年忘交了,今年2月份的時(shí)候才補(bǔ)交,這種情況匯算清繳需要調(diào)整嗎?還是說可以作為今年的當(dāng)期費(fèi)用?
現(xiàn)在稅務(wù)注銷,小規(guī)模納稅人是不是都要查賬?
贈(zèng)送購物卡給購卡單位經(jīng)辦人,這是記“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”嗎?
個(gè)人代開開什么票好,是經(jīng)營所得嗎?一年能開多少
老師我想問一下如果財(cái)務(wù)軟件只有一個(gè)記賬的功能,怎樣記賬能看出來哪筆收的銀行存款開沒開票?
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有些a公司他們做賬的時(shí)候?qū)懫渌麘?yīng)收款——b,有些直接記在自己費(fèi)用了,然后讓我們b公司這些記他費(fèi)用的我們就不用做分錄記錄了,這個(gè)合理嗎我外賬不記這些,內(nèi)賬把所有b公司費(fèi)用都做分錄可以嗎,但是我這邊得報(bào)員工個(gè)稅,員工工資我在外賬沒有記錄也沒法報(bào)個(gè)稅吧,還是沒什么影響啊老師
沒交保險(xiǎn)的員工工資報(bào)稅的時(shí)候,用在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)這筆費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬每年
您的意思是沒有超過6萬基本扣除都不要繳稅?預(yù)扣預(yù)交的匯算到時(shí)候會(huì)退回來吧?
對的是的是這么做是這么理解的。
那還有這種情況,一種大于6萬,小于12萬,另一種超過12萬這種,怎么界定個(gè)人年度匯算清繳的時(shí)候是該補(bǔ)稅還是退稅?
你好,如果在12萬以內(nèi)需要補(bǔ)稅,你在預(yù)繳的時(shí)候正常繳納了,過了稅款,但是匯算清繳還需要補(bǔ)稅的,這種情況下可以不用交。
你預(yù)交一分錢都沒有交,然后匯算清交超過了6萬,這種情況下需要補(bǔ)稅