你好! 借無形資產(chǎn)400000 貸實收資本

(三)練習固定資產(chǎn)增減業(yè)務的會計核算 1)?購入不需要安裝的設備一臺,買價50000元,增值稅6500元,包裝費500元,運輸費1000元,款項已支付,設備已交付使用。 2)?購入需要安裝的M設備一臺,買價80000元,增值稅10400元,包裝運輸費合計1400元,款項已支付,設備投入安裝。 3)?委托安裝公司對M設備進行安裝,發(fā)生安裝費2000元,調試費1200元,款項已支付。 4)?M設備安裝完畢并交付使用,結轉其實際成本。 5)?收到投資者投入設備,雙方確認其價值為800?000元。 6)?將一臺不需要的設備出售,其原始價值200000元,已計提折舊80000元,現(xiàn)轉入清理。 7)?設備出售清理過程中,消耗原材料8000元,其他清理費用1200元。 8)?出售上述設備收到含稅價款160000元(適用稅率13%),已存入銀行。 9)?出售設備清理結束,結轉公司當期資產(chǎn)處置損益。 ?
1.銀河公司銷售商品產(chǎn)品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認收入及結轉成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費用50000元。3.將本年實現(xiàn)的凈利潤50000元轉入利潤分配賬戶。4.購買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉賬支付。5向A公司銷售一批產(chǎn)品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項尚未收到。6.年末結轉損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業(yè)務收入8000000元,其他業(yè)務收入300000元,營業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營業(yè)務成本5000000元,其他業(yè)務成本200000元,銷售費用500000元,管理費用600000元,財務費用500000元,資產(chǎn)減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產(chǎn)品廣告費。10.上月公司已預收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產(chǎn)品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現(xiàn)金折扣(不含增值稅)為5/10,2
1.銀河公司銷售商品產(chǎn)品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認收入及結轉成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費用50000元。3.將本年實現(xiàn)的凈利潤50000元轉入利潤分配賬戶。4.購買企業(yè)管理部門辦公用品2000元,銀行轉賬支付。5.向A公司銷售一批產(chǎn)品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項尚未收到。6.年末結轉損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業(yè)務收入8000000元,其他業(yè)務收入300000元,營業(yè)外收入200000元;發(fā)生主營業(yè)務成本5000000元,其他業(yè)務成本200000元,銷售費用500000元,管理費用600000元,財務費用500000元,資產(chǎn)減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產(chǎn)品廣告費。10.上月公司已預收友誼公司貨款50000元,本月發(fā)出乙產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發(fā)公司銷售A產(chǎn)品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現(xiàn)金折扣(不
19、公司接受某其他企業(yè)投入的一項專有技術,雙方協(xié)商作價金額為400000元。20、公司購入一臺不需要安裝的設備,價款為450000元,增值稅稅率13%,設備已投入使用,貨款未付。21、企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營業(yè)外支出45000元,管理費用60000元轉入“本年利潤”賬戶。22、本月銷售A產(chǎn)品300件,價款共400000元,增值稅52000元,款項未收。寫會計分錄
19、公司接受某其他企業(yè)投入的一項專有技術,雙方協(xié)商作價金額為400000元。20、公司購入一臺不需要安裝的設備,價款為450000元,增值稅稅率13%,設備已投入使用,貨款未付。寫會計分錄
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進項稅,所以導致銷項不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費,那我不繳納的銷項稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權限,開票員待授權中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機一臺10萬,進項發(fā)票內容怎么開比較合適?
為什么這項業(yè)務不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務局app手機端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調至上級主管部門,不調至合并單位,如何辦理手續(xù)
2.借固定資產(chǎn)450000 進項稅 貸應付賬款
借本年利潤 貸營業(yè)外支出45000 管理費用60000
借應收賬款452000 貸主營業(yè)務收入400000 銷項稅52000