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2某企業(yè)2019年1月為建造職工宿舍,以銀行存款購入了各種物資100000元,其中增值稅13000元,實際領(lǐng)用工程70%,剩余的轉(zhuǎn)作企業(yè)生產(chǎn)用材料;還領(lǐng)用了企業(yè)外購的原材料一批,實際成本30000元。分配的工程管理人員工資25000元,輔助生產(chǎn)車間為工程提供勞務(wù)支出12000元,該工程2019年12月完工驗收合格交付使用。提示:建造非生產(chǎn)用建筑進項稅額不準(zhǔn)抵扣。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)進行會計處理。

2022-06-14 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 14:07

同學(xué)你好 借,工程 物資113000 貸,銀行存款113000 借,在建工程 79100 貸,工程 物資79100 借,在建工程 33900 貸,原材料30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出3900 借,在建工程 37000 貸,應(yīng)付職工薪酬25000 貸,生產(chǎn)成本一輔助生產(chǎn)成本12000 借,固定資產(chǎn)150000 貸,在建工程 150000 借,原材料30000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項3900 貸,工程 物資33900

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同學(xué)你好 借,工程 物資113000 貸,銀行存款113000 借,在建工程 79100 貸,工程 物資79100 借,在建工程 33900 貸,原材料30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出3900 借,在建工程 37000 貸,應(yīng)付職工薪酬25000 貸,生產(chǎn)成本一輔助生產(chǎn)成本12000 借,固定資產(chǎn)150000 貸,在建工程 150000 借,原材料30000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項3900 貸,工程 物資33900
2022-06-14
同學(xué)你好 借,工程 物資113000 貸,銀行存款113000 借,在建工程 79100 貸,工程 物資79100 借,在建工程 33900 貸,原材料30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出3900 借,在建工程 37000 貸,應(yīng)付職工薪酬25000 貸,生產(chǎn)成本一輔助生產(chǎn)成本12000 借,固定資產(chǎn)150000 貸,在建工程 150000 借,原材料30000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項3900 貸,工程 物資33900
2022-06-14
1、借工程物資200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅26000 貸銀行存款226000
2022-06-03
你好 借:工程物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目 借:在建工程,原材料,貸:工程物資 借:在建工程,貸:原材料,應(yīng)付職工薪酬 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2022-04-12
同學(xué)你好 借在建工程 借進項 貸銀行存款
2023-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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