你好,這里是小規(guī)模納稅人嗎??
某建筑安裝公司為增值稅一般納稅人,2018年7月承包本市的一項(xiàng)建筑勞務(wù),該建筑安裝公司收取不含稅工程價(jià)款6 400萬元。另外,該建筑安裝公司購入建筑勞務(wù)所需的材料、設(shè)備支付不含稅價(jià)款1 500萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。則該建筑安裝公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為(?。┤f元。 A.195.14 B.381 C.270 D.400
甲建筑裝飾裝修公司為增值稅一般納稅人,2019年4月1日承接A裝飾工程項(xiàng)目,4月30日按發(fā)包方要求為所提供的建筑服務(wù)開具增值稅專用發(fā)票,開票金額2180萬元。該項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生工程成本為100萬元,其中購買材料、動(dòng)力、機(jī)械等取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為50萬元。對A工程項(xiàng)目甲建筑裝飾裝修公司選擇適用般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額,該公司4月需繳納多少增值稅?(建筑稅率9%,材料、動(dòng)力、機(jī)械等稅率13%)
20.某建筑安裝公司為增值稅一般納稅人,2020年7月承包本市的一項(xiàng)建筑服務(wù),采用一般計(jì)稅方法,該建筑安裝公司收取不含稅工程價(jià)款5400萬元。另外,該建筑安裝公司從一般納稅人處購人建筑勞務(wù)所需的材料、新設(shè)備支付不含稅價(jià)款2000萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。則該建筑安裝公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為()萬元。A.195.14B.220C.226D.374
1下設(shè)建筑安裝部承接本市一項(xiàng)裝修工程,取得裝修服務(wù)收入500萬元,裝修材料主要由發(fā)包方提供,該建筑安裝部只購進(jìn)部分輔助材料,取得的專用發(fā)票注明價(jià)款5萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額0.65萬元。(1)業(yè)務(wù)(1)當(dāng)月應(yīng)納增值稅()萬元。A.13.71B.14.56C.22.96D.23.81
某建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)承包本市一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工。建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為3000萬元,另外得到對方支付的提前竣工獎(jiǎng)200萬元。建筑公司購進(jìn)用于改造工程的材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的含稅金額為1080萬元。(2)承包外市一家制藥廠廠房改造工程,當(dāng)月竣工結(jié)算,工程總價(jià)款為4500萬元,發(fā)生分包支出800萬元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(3)承包一家商場的裝飾工程,工程主要材料由商場提供。完工后向商場收取人工費(fèi)20萬元、管理費(fèi)5萬元、輔助材料費(fèi)7萬元(4)將一處閑置辦公樓對外出租,當(dāng)月取得租金收入10萬元。
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡耍鋵?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用