?你好 ;? 你之前分錄怎么做的; 我看看你做進(jìn)項(xiàng)稅沒有 ;? ? ?
老師好,之前餐飲發(fā)票開成增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,那么,做賬分錄怎么寫?申報(bào)表里怎么填寫?
公司在成為一般納稅人之前取得的專票用于了抵扣,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,怎樣填寫申報(bào)表?
老師好,做出口的貿(mào)易,那么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該寫在哪里?咱們也沒有銷項(xiàng)稅額,都給老外的
我們公司之前收到一張發(fā)票,因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的,所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
上個(gè)月收到的負(fù)數(shù)發(fā)票,上月做賬時(shí)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額做到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月應(yīng)該怎么調(diào)整憑證。還有這個(gè)紅字發(fā)票的稅額在報(bào)表怎么填寫,填寫那個(gè)報(bào)表。怎么提現(xiàn)出紅字發(fā)票的稅額。
備抵類和過度類會計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個(gè)稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個(gè)月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計(jì)入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報(bào)銷一些費(fèi)用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)是填計(jì)提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報(bào)表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費(fèi)嗎
老師,做了進(jìn)項(xiàng)的
之前進(jìn)入管理費(fèi)用,
?你好 ;? ?借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 然后? ?申報(bào)在附表2? 里面做轉(zhuǎn)出 ;? ?你們餐飲發(fā)票是啥業(yè)務(wù)發(fā)生的? ?
出差的發(fā)生的,而且是2021年就發(fā)生了的?,F(xiàn)在直接在申報(bào)表里做轉(zhuǎn)出還不行
?你好 ;? ? ? ? ?計(jì)入其他里面去 報(bào)? ? ?