同學(xué)你好,消費(fèi)稅=340*15%-領(lǐng)用高檔化妝品進(jìn)口時(shí)的消費(fèi)稅

丿某市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)銷售。2020年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)以空運(yùn)方式從境外進(jìn)口一批高檔化妝品,該批高檔化妝品完稅價(jià)格折合人民幣200萬(wàn)元。(2)將上月進(jìn)口的化工原料價(jià)值100萬(wàn)元全部發(fā)往乙公司委托加工高檔化妝品,支付加工費(fèi)20萬(wàn)元,并取得增值稅專用發(fā)票。(3)將加工收回的已稅高檔化妝品繼續(xù)加工成另一型號(hào)的高檔化妝品,加工完成后,20%委托外貿(mào)企業(yè)代理出口,取得不含稅銷售額40萬(wàn)元,其余80%內(nèi)銷取得含稅銷售額257.4萬(wàn)元。(假設(shè)進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率為50%;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算:(1)甲公司進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅稅額。(2)甲公司進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(3)乙公司受托加工環(huán)節(jié)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。(4)甲公司委托出口的高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(5)甲公司銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額(不含代收代繳部分)。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)本月生產(chǎn)并銷售化妝品,不含稅銷售額為90000元,另外收取包裝費(fèi)(含稅)5000元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,計(jì)算銷項(xiàng)稅額、消費(fèi)稅
2.B高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。10月份有如下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,支付給國(guó)外賣方貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅稅率20%%。2)進(jìn)口設(shè)備一套作為生產(chǎn)設(shè)備,支付給國(guó)外賣方貨價(jià)35萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅稅率10%。3)企業(yè)將進(jìn)口散裝高檔化妝品的80%%領(lǐng)用,共生產(chǎn)高檔化妝品8000件。(4)將生產(chǎn)的高檔化妝品銷售了6000件,取得不含稅銷售額300萬(wàn)元。(5)將生產(chǎn)的高檔化妝品零售了1000件,取得含稅銷售額93.6萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算B企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算B企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。
領(lǐng)用進(jìn)口散裝高檔化妝品將其生產(chǎn)加工為成套高檔化妝品,對(duì)外銷售,取得不含增值稅銷售額340萬(wàn)元。消費(fèi)稅稅額
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

