可以的,甲供材的可以,可以差額計(jì)稅。
老師你好,我公司是從事電梯銷(xiāo)售和安裝的行業(yè),銷(xiāo)售是一般計(jì)稅,電梯安裝選擇的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,如果把安裝分包出去,同時(shí)取得了安裝的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,那么可以用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
你好老師,有個(gè)分包合同,我們是承包方,對(duì)方是分包方,合同簽的是13個(gè)點(diǎn)的材料和3個(gè)點(diǎn)的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對(duì)方給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時(shí)候可以全部抵扣,但如果按13和3開(kāi)的話,那只有3個(gè)點(diǎn)的安裝票可以抵扣,另外13個(gè)點(diǎn)的材料部分就需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn),其實(shí)分包方13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)總得拉平還是9個(gè)點(diǎn),如果他們按13和3開(kāi),那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
老師,您好,我們是銷(xiāo)售電梯同時(shí)提供安裝,請(qǐng)問(wèn)安裝部分是不是可以簡(jiǎn)易征收開(kāi)3%個(gè)點(diǎn),同時(shí)廠家開(kāi)進(jìn)的3%個(gè)點(diǎn)是不是不能抵扣,那能否差額征稅?
老師,為什么清包工提供安裝服務(wù)一般納稅人還能按照3%簡(jiǎn)易征收來(lái)開(kāi)專(zhuān)票呢?現(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)征都能開(kāi)專(zhuān)票了嗎?那國(guó)家給予的簡(jiǎn)易計(jì)征的意義是什么呢?不管簡(jiǎn)易還是一般計(jì)稅都可以抵扣,那國(guó)家出這個(gè)政策意義是為何呢?
老師你好,本公司是一般納稅人,主營(yíng)銷(xiāo)售和安裝電梯,安裝費(fèi)簡(jiǎn)易征收,現(xiàn)在有客戶(hù)的電梯需要更換電梯配件,可不可以按照安裝費(fèi)3個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷(xiāo)售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷(xiāo)售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來(lái)的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶(hù)嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
差額計(jì)稅,是不是可以這樣理解:比如廠家開(kāi)給我10萬(wàn)的票,稅額3萬(wàn),我開(kāi)出去銷(xiāo)售15萬(wàn)的票,稅額4.5萬(wàn),那我這3萬(wàn)雖然不能抵扣,但是我差額征稅就是4.5萬(wàn)-3萬(wàn),我簡(jiǎn)易征收加差額征稅,只有交1.5萬(wàn),我的理解對(duì)嗎?
不是的,收入減去成本除以1.03乘以3%,按這個(gè)來(lái)交稅。
這里的收入成本都是價(jià)稅合計(jì)的。
那就是銷(xiāo)項(xiàng)含稅15+4.5=19.5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)10+3=13萬(wàn),那我差額征稅是交19.5-13=6.5萬(wàn),然后6.5萬(wàn)/1.03*0.03=1893元?是這樣嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
好的,這個(gè)計(jì)算我明白了,那請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候在哪里提現(xiàn)呢?我每次提現(xiàn)都是交3%的銷(xiāo)項(xiàng)稅
你好 附表三里面填寫(xiě)的
里面有個(gè)銷(xiāo)售額 扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
那之前沒(méi)填寫(xiě)的,還能補(bǔ)上嗎?
去修改之前的申報(bào)表。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。