一般納稅人的占3%,銷售貨物一欄里面填寫,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
老師,銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填寫申報(bào)表
銷售2020年購(gòu)入自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何填列?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按百分之3,簡(jiǎn)易征收嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)處置自己使用過(guò)的小汽車,適應(yīng)3減2簡(jiǎn)易征收,申報(bào)表如何填寫
銷售自己使用過(guò)的適用簡(jiǎn)易征收的固定資產(chǎn),如何填報(bào)申報(bào)表
老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營(yíng)養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會(huì)費(fèi),展會(huì)費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會(huì)費(fèi)我們公司是買一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來(lái)的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說(shuō)這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長(zhǎng)期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬(wàn),已實(shí)繳25萬(wàn),余50萬(wàn)未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬(wàn),這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
請(qǐng)問(wèn)去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開(kāi)成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說(shuō)實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營(yíng)業(yè)期需要攤銷嘛
在附表一的%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)處填3%?在附表四的銷售不產(chǎn)預(yù)征繳納稅款(4行)填1%的減征額?
第一個(gè)是對(duì)的,第二個(gè)減免明細(xì)表和主表的應(yīng)納稅減征額,其他的不填寫。
這個(gè)表填減免明細(xì)表?銷售的車輛選什么減稅性質(zhì)代碼及名稱呢
對(duì)的是的,9924你選擇這一個(gè)。
主表中的應(yīng)納稅額減征額不會(huì)自動(dòng)生成嗎,需要手動(dòng)填寫1%的減征額?
需要自己手動(dòng)填寫的。
簡(jiǎn)易征收的附加稅是否有優(yōu)惠政策
你好,只要是一般納稅人或者是小型微利企業(yè)都可以減,半月銷售額10萬(wàn),可免地方教育教育附加。