你好 確定完工進(jìn)度180000/250000=0.72 確定完工收入400000×0.72
履行時段業(yè)務(wù)題:2.紅星公司為光明公司研制一項軟件,合同規(guī)定的研制開發(fā)期為4個月,合同總金額為400000元,預(yù)計開發(fā)完成該項軟件的總成本為300000元。發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)11月1日,按合同規(guī)定,預(yù)收光明公司90%工程款,存入銀行。(2)11月30日,以銀行存款支付安裝人員工資80000元,相關(guān)費(fèi)用計55000元。(3)12月31日,以銀行存款支付安裝人員工資60000元,相關(guān)費(fèi)用計15000元,經(jīng)專業(yè)測量后,確定該項勞務(wù)完工進(jìn)度為70%,預(yù)計還將發(fā)生90000元的支出。確認(rèn)2019年度收入和成本。編制相關(guān)會計分錄急急急
紅星公司為光明公司研制一項軟件,合同規(guī)定的研制開發(fā)期為4個月,合同總金額為400000元,預(yù)計開發(fā)完成該項軟件的總成本為300000元。發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)11月1日,按合同規(guī)定,預(yù)收光明公司90%工程款,存入銀行。(2)11月30日,以銀行存款支付安裝人員工資80000元,相關(guān)費(fèi)用計55000元。(3)12月31日,以銀行存款支付安裝人員工資60000元,相關(guān)費(fèi)用計15000元,經(jīng)專業(yè)測量后,確定該項勞務(wù)完工進(jìn)度為70%,預(yù)計還將發(fā)生90000元的支出。確認(rèn)2019年度收入和成本。
甲公司2017年3月1日與客戶簽定了一項工期為1年期的勞務(wù)供應(yīng)合同。合同總收入為100000元,預(yù)計合同總成本為80000元。至2017年12月31日,實際發(fā)生成本64000元(均以銀行存款支付);一次性收到客戶支付的勞務(wù)款75000元。甲公司按實際發(fā)生的成本占預(yù)計總成本的百分比確定勞務(wù)完成程度。要求:(1)計算2017年12月31日的勞務(wù)完成程度(2)計算2017年度應(yīng)確認(rèn)的勞務(wù)收入(3)分別編制發(fā)生勞務(wù)成本、收到客戶支付的勞務(wù)款、確認(rèn)2017年度勞務(wù)收入和勞務(wù)費(fèi)用的會計分錄。麻煩把過程寫出來
甲公司為增值稅一般納稅人。2019年12月1日,與乙公司簽訂了一項為期6個月的咨詢合同,合同不含稅總價款為60000元,約定服務(wù)完成后收款。截至年末,甲公司累計發(fā)生勞務(wù)成本6000元,估計還將發(fā)生勞務(wù)成本34000元,履約進(jìn)度按照已發(fā)生的成本占估計總成本的比例確定。2019年12月31日,甲公司應(yīng)確認(rèn)該項勞務(wù)的收入為()元。A9000.B30000.C6000.D40000.
目的:練習(xí)提供勞務(wù)收入的核算。資料:甲公司于2019年10月1日為客戶研制一款軟件,合同規(guī)定的研制開發(fā)期為5個月,合同總收入為400000元,至2019年12月31日已發(fā)生成本180000元,預(yù)收賬款250000元。預(yù)計開發(fā)完成該款軟件的總成本為250000元。2019年12月31日,假定合同總收入很可能收回,研制開發(fā)軟件屬于甲公司的主營業(yè)務(wù)。要求:分別根據(jù)以下兩種情況做出甲公司相關(guān)的會計處理。(1)按已發(fā)生成本占估計總成本的比例確定該勞務(wù)的完工進(jìn)度。
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫