借:在建工程200000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項26000 貸:銀行存款226000 借:在建工程40000 ? ? ??應交稅費-增值稅-進項3600 貸:銀行存款43600 借:固定資產(chǎn)240000 貸:在建工程240000
2021年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。請編制相關會計分錄。
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。(1)購入進行安裝時:借:①200000②——應交增值稅(進項稅額)26000貸:銀行存款226000(2)支付安裝費:借:③40000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3600貸:銀行存款43600(3)設備安裝完畢交付使用:借:④240000貸:⑤240000
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。
甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費40000元,增值稅3600元,甲公司為增值稅一般納稅人。甲公司應編制如下會計分錄:
1.2019年9月16日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額26000元,9月25日安裝調(diào)試完畢,支付安裝費40000元,增值稅額5200元,設備交付使用。甲公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎