您好,解答如下 每個(gè)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤 本年利潤可以每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)

損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,應(yīng)該是年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到所有的權(quán)益,不是這樣的嗎?本年利潤也不是所有的權(quán)利
老師,能給我講一下建筑公司月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,成本類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,如何確認(rèn)收入我實(shí)在不理解
請(qǐng)問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,是否同時(shí)將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
將本年利潤科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,請(qǐng)問每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是只需要年末才轉(zhuǎn)
老師請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是費(fèi)用類科目和收入類科目如何結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎,
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問評(píng)星補(bǔ)貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費(fèi)17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問,房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎


老師那是收入是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方嗎,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到貸方
不是的, 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣的
老師您能把收入科目,費(fèi)用科目如何結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的科目完整的寫一嗎,我還是有點(diǎn)不太明白
不是,把收入成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后,收入成本科目就沒有余額了,是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤